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老师,我们单位今年六月份成立的,一直没又账,我现在开始做账是从六月份开始补吗?那投资的资金怎么做账啊

2021-10-14 06:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 06:11

可以补,投资款计入到实收资本里面

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快账用户5478 追问 2021-10-14 07:03

我们就是用钱就是老板直接给,这怎么做账啊

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齐红老师 解答 2021-10-14 07:04

这个记录到老板的代垫,其他应付款。

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快账用户5478 追问 2021-10-14 08:24

老师,我们单位这个情况,需要从六月份开始就得做账呀,我要是都做在这个月可以吗

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齐红老师 解答 2021-10-14 08:24

如果六月份没有的话,可以从现在做账也可以。

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快账用户5478 追问 2021-10-14 08:25

有,每个月都有发生

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齐红老师 解答 2021-10-14 08:26

那建议还是从六月份开始做账合适。

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快账用户5478 追问 2021-10-14 09:07

那实收资本做在第一页吗

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齐红老师 解答 2021-10-14 09:10

对,就在第一个会计分录里面。

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快账用户5478 追问 2021-10-14 15:10

老师,我现在只有付款的小票,没有银行记录,那我凭证后面直接粘收到的对方给的纸质收据可以吗

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:11

对,没有银行的话就用收据入帐。

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快账用户5478 追问 2021-10-14 15:11

好的,谢谢老师,有不会的在麻烦您

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:12

行,没问题,有不会的您再过来问。

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:12

帮忙给个五星好评,谢谢您啦。

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可以补,投资款计入到实收资本里面
2021-10-14
你好这个之前没有做补上,借银行,贷预收或者是应收200万,农民工工资做借工程施工,贷应付职工薪酬-工资,和你们有雇佣关系,需要支付出去才可以钱少,借应付职工薪酬,工资,贷银行 
2021-07-08
你好,需要根据业务发生情况,把账务处理的分录补齐。 固定资产从购进的时候开始入账,需要从次月开始计提折旧 
2021-10-12
做账把9月份-12月份的业务都做到去年,12月开始建账
2023-02-26
同学,你好 做账要从去年五月份开始做账,去年做到去年
2023-10-13
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