你好,是你构筑销售出去的这个产品没有开发票吗?没有开发票的话,做一个暂估。
电子贸易行业,当月进货和销出的货物型号不一样,怎么结转成本?
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
我是一个月进一批货,直接这批货当月就销出去了,之前一直以为是进了多少全销出去了,所以每月就按进货入库结转成本的,库存商品一直是0,才知道不是这样的,那我把以前结转的成本冲回再按实际销售的重新结转成本的话,凭证都需要怎么冲
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
老师 请问一下 贸易公司本月进的货发票没收着 本月已经销售出去并开了销售发票, 那这成本怎么做结转呢 具体分录怎么入
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
不是,我这个月进项很多,1 2 3各一个品种,但是我开出去只开了2当中的一个型号,抵扣的进项确是1。 这样怎么结转成本?
这个没有关系的增值税可以换着抵扣,但是所得税的时候结转的成本就应该是2的。
意思是销售的哪个产品,就结转哪个产品进货的那个单价吗?
你好,对的是的,是这么做的。
我以前都是根据库存商品来结转的,本月全部的库存都结转成本
这种做法是不正确的,对应的成本才能结转。