你好 可以这样操作 跨年不可以

老师好!这个季度的企业所得税不知道会不会有什么减免,我就按照实际利润额乘以税率来计提所得税,等申报之后如果计提多了或者少了下个季度做账时再来补计提可以吗?这样违规吗?
老师我想问,比如7月初发6月的工资1000,6月的工资不是6月末就计提了嘛,就已经入了费用。7月末计提7月的工资1100。8月初报7月企业所得税的时候,能减掉的费用只能是发放的6月工资,而不能减掉7月计提的工资。是不是这样的老师?那不就有差异吗?报企业所得税的时候需要怎么处理吗?
老师,我可以把六月份的工人工资多计提,7月再冲回重新计提,这样就可以减少利润,7月15号之前报税就不用交企业所得税了吗?
老师,我想问一下,公司有个人是6月26号入职的,就上了几天班所以这几天的工资是累计到7月份一起算的,但是这样一起算了之后他7月工资就超过5000了,6月份没有给他报个税,我报7月个税的时候把他的入职日期写的是6月26号,这样他就有2个月的扣除项目,个税系统显示就不用交税了,可以这样吗,这样就相当于他6月份已经入职但是没申报个税,是延期到7月份一起报的,可以这样操作吗
请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ,3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借:所得税 3000 贷:以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益 3000 贷:利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000,利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了,这样做对吗
你说我们以前小规模公司开的发票550万,一直没办款,现在要办款了,财政局那边说1点的发票不行。你说能红冲550万 在开550万九点得发票吗
老师,我司年初投了A公司长投余额是130万,收了15万回来,亏了115万,汇算清缴应该填哪些表?怎么填?
买铲车赠了一台清雪机 需要入固定资产吗?
你好,公司减资需要交税吗?公司承担责任限额是减资前还是减资后的,如果到期没有实缴到位,有什么风险
老师,房产税,我们这边说的税率是4%,这个税率是说房东的房子是住宅所以4%,非住宅12%,对不对
老师,金融资产和金融负债重分类是什么意思,一下不明白含义,具体都是咋样重分类呢,烦请老师举例说明呢谢谢老师
以前上班的公司原来没有给我买社保,后来,公司名称变更过,法人,股东也变更过,现在我准备明年要退休了,还能要求以前公司给我补买社保吗?(其实老板还是以前的老板,只是变更法人股东而已)
老师,您好!我是机械施工企业,目前账面上有原来工程用的柴油,在周转材料科目里,现在工程早就结束了,我这个账面需要怎么处理呢?
老师,您好,卖的试卷的税率是多少
收到太平洋保险的理赔款怎么做账
目前是做上半年的报税,还是可以这样的是吗老师?这样专管员会不会找麻烦
没关系! 只要不跨年就ok
好的,谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评