同学你好 很高兴为你解答 只要发票号码和票面开票内容一致就可以 内蒙古这边税务局允许 最好与主管税务机关了解一下

老师你好,请问对方给我们开的发票少了一个字怎么办,进出口写成了进口,纳税人识别号是一致的。
老师,你好,我们在7月30号的时候开具了一百多万的增值税专用发票,8月3号去送发票的时候,对方说具体怎么开他们又有疑义了,让我把开出来的发票给它先作废了,等商讨确定下来后又开,因为跨月了,我就在8月份开具了红字发票,7月份的税款已申报,已缴纳,我八月份的申报表应该怎么填写?
我开了一张专票,但是把对方的纳税识别号填错了。现在要冲红重开,在开具红字增值税专用发票信息表的时候,对方的纳税识别号我需要改成正确的吗
电子发票开具的时候纳税人识别号少写了一个,然后在开具负数发票时又写成了正确的号码怎么办
老师,我们是小规模纳税人开发票的时候跳号了,10号作废了一张发票,但是这个发票号在9号已经开了,现在电子税务局显示10号这个发票号是作废的,应该怎么办
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
所以我不总管,只需要再开具一张正确的就可以了吗
是的,你的红票要对应蓝票,最终的票要正确
红票对应蓝票什么意思,发票号码是对的,最后冲红的那张生成了另外一个发票号码呀
是的,只需要你红票的票面和蓝票是相反的,并且备注栏里面写着对应的蓝票的号码就行
好的,谢谢您。
不客气 祝您工作顺利