同学你好 劳务费个税按照20%来扣

比如说公司委托一个个人研发一个产品,给他付3万块钱,但是个人不是不能开发票,那公司直接给他扣税的话,一般是按多少点扣?
比如说公司委托一个个人研发一个产品,给他付3万块钱,但是个人不是不能开发票,那公司直接给他扣税的话,这个直接扣下20%,然后个人不开票给公司也没事么?
我通过给某个人微信转账让该人帮我在一实体店代买了商品,该人说是那个店的合伙人,商品是公司直接快递寄给我的,我向该人索要发票,这个人不给我开,说是公司可以给我开发票,但要我把税点钱转给他,公司才给我开发票。这种情况我应该投诉个人不开发票,还是公司不给我开发票?
老师 像他们公司付给付钱,比如说付给a公司,A公司的法人的话就是张三,然后他付钱的话,直接付给张三了,像这种需需不需要张三去开个,开个个人那那个发票。
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?
老师,那所有的分录我都应该怎么做呀?老师,你帮我列个分录呗,就是老板充发票充19万,这个季度这个季度账还没做呢,然后他就充19万,上个季度的账我都已经做完了,税也报了,也确认收入了,他这个月发票他给开个负数,然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了,我该咋做账啊?账务流程老师,你给我列示一下
老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费,能入账检测费吗
老师您好 透明胶税收编码是什么?
那意思是只计提4800工资就可以了,请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗,但我已经按5000计提也申报工资了
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
年利税如何计算?谢谢
老师,我公司收到其他公司的款项,附言投资款,应该咋记
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
这个个人不会开给公司发票,没关系吗?
直接扣下20%么?还是怎么做?
超过2万,要付给个人3万也是扣20%就行吗?
你们调增就行了 因为没有发票 这个看你们代扣代缴多少
调增那不是还好交25%的企业所得税吗?
公司还要交25%企业所得税是吗?
这个看你们所得税税率是多少 如果是25%那就按照25%计算 也得他承担
劳务费个税税率怎么算的,20%还是和工资薪金一样阶梯税率的?
和工资薪金一样阶梯税率的 按照劳务的
劳务费申报税率表有么?第一次经历付给个人的
劳务报酬所得,属于《个人所得税法》中规定的综合所得,适用综合所得个人所得税税率的规定: 1、全年应纳税所得额不超过36000元的,税率为3%; 2、全年应纳税所得额超过36000元至144000元的部分,税率为10%; 3、全年应纳税所得额超过144000元至300000元的部分,税率为20%; 4、全年应纳税所得额超过300000元至420000元的部分,税率为25%; 5、全年应纳税所得额超过420000元至660000元的部分,税率为30%; 6、全年应纳税所得额超过660000元至960000元的部分,税率为35%; 7、全年应纳税所得额超过960000元的部分,税率为45%。