你好,借管理费用280,贷银行存款280,减免时,借应交税费--应交增值税280,贷管理费用280,

税控盘维护费发生时如何做分录自己申报表如何填写?
税控盘续费280如何做会计分录?全额抵税如何申报?在哪里申报?
收到了税控盘服务费280元退费,上期已经申报抵扣了增值税,本期申报要如何处理呢
请问金税盘、税控盘维护在有销项的当月如何抵扣分录、在电子税务局如何申报,谢谢!
老师好,请问税控盘280元的发票可以全额抵扣,会计分录怎么做?增值税申报的时候,申报表在哪里填?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
报税填表,一般纳税人需要填3个地方:主表、附表四、减免税申报明细表 附表四要填第1行 减免税申报明细表,减税性质代码及名称,要选择财税[2012]15号文 主表要填应纳税额减征额 小规模纳税人 小规模比较简单,只要填主表和减免税申报明细表就可以了。
老师,如果公司没有开票,也没有增值税要交,如果做了抵税这280,就变成借方增值税280元了,请问能这样一直挂着不,具体挂多久都可以吗?
你好,这个没有收入开票只好一直到有开票
老师假如一年了到汇算清缴时也没开票的话还可以一直挂下去不?有时限要求不?
你好,是的,总不会一直没有业务
也就是说没有时限要求,极端的说即使过了三年没开也可以一直在借方挂着?
你好,可以的,没有时限要求
如果长时间在借方挂着,税务局会找公司吗?
你好,不会的,会因为你们长期没有收入来查账,
那如果是这样因为这个来查账是不是还不如不做这笔全额抵扣的分录呢?这样是不是就不会因为全额抵扣一直增值税在借方所以来查账呢?能这么理解不?
你好,也不是这个原因,是因为你们长期不营业,没有收入引起税务局注意