你好,对的是的,是这么做的。
老师 请问开出发票未收到款,又不确认收入会计分录要怎么做呢 正常的分录就是 借:应收账款-单位 贷:主营业务收入 那不确认收入分录账务要怎么操作
老师您好 ,收到进项发票录账时价税分离做的, 贷:主营业务收入 进项税 销售结转时怎么做分录
老师,我们在确认收入的时候,开具销项发票会涉及到好多个单价,那么我在做主营业务收入的分录时,也要分着按不同的单价做好几个主营业务收入的分录么?
老师,建筑公司确认收入的时候分录怎么做的?我看有的是借合同负债 贷主营业务收入,有的是借合同结算收入结转 贷主营业务收入,到底该用哪个呢
你好老师,嗯4天以前对公账户上转入一笔主营业务收入,嗯,第5天的时候才开具的发票,那这个分录要做两个分录吗?先做成预收,然后开具发票之后再确认收入吗?
老师,去年有比利息一直没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那报表还需要改吗
老师,我们公司买的房子,自用,房产租从价计征,去年买的,去年房产税已交,那今年房产税原值是购买价还是房产净值(即:买价-累计折旧后)作为基数吗?
利润表里销售收入,成本,费用,都是不含税的吧
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
好的老师,我知道了,谢谢
不用客气哦 工作愉快