你好,我们代扣代缴。没有专用发票

(7)聘请境外公司来华提供商务咨询并支付费用20万元,合同约定增值税由支付方承担。业务(7)当期应代扣代缴的增值税额=20×6%=1.2(万元) ,这里为什么是不含税的
老师,业务7的增值税为什么不可以抵扣?他不是说增值税由支付方承担吗?
增值税的零税率是指对经济实体免征增值税的同时,允许抵扣进项税额,已支付的进项税款可由退税获得补偿。为什么0税率可以抵扣进项,不是0吗
老师,您好。代扣代缴的增值税,我们是小规模不能抵扣,房东又不给我们转回来,这个增值税由我们自已承担是计入营业外支出吗?
老师你好,增值税中可以抵扣的进项税和缴纳的增值额相加等于销项税,销项税是是消费者承担的,所以说实际上支付的进项税和缴纳的增值额都是消费者承担的对吧
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
但是还有一题也是代扣代缴,答案就是可以抵扣。业务3 ,业务3有2笔,那笔600的。为什么呢
国外的这种没专票,也不可能报关有海关缴款书