你好,是的哈,你交的增值税都是购买方承担的
企业实际没有负担增值税吧,假如销项26消费者承担了,进项税额13,企业实际缴纳13,实际企业没有增值税负吧?都是消费者承担了。
老师你好,比如销售货物,销售方作为纳税人缴纳增值税,其实实际我觉得就是消费者承担的这个增值税,所以个税是不是也可以理解为员工作为纳税人,实际是付款人(公司)承担的个税
老师你好,增值税中可以抵扣的进项税和缴纳的增值额相加等于销项税,销项税是是消费者承担的,所以说实际上支付的进项税和缴纳的增值额都是消费者承担的对吧
老师你好,增值税简单的说,就相当于从消费者那里收取销项税,一部分扣减了支付的进项税,增值额部分交给了税务局,所以说实际上进项税和增值额部分都是消费者承担的对吧
老师 请问免抵税额这样理解对吗?就是内销收入的销项大于进项税额 需要缴增值税 而出口退税额可以用来抵扣这个增值税 就是我不收这笔退税款 同时也不缴增值税 两者抵消
老师,小规模公司,我们做二手车的,请问一下开出去二手车销售统一发票60000按几个点计算申报增值税
老师,你好,我们开始销售 ~非金属矿制品 *硅质渣 这个需要交资源税 消费税或者其他啥子税吗?我们是一般纳税人不做生产?
小微贷款100万 24期 总利息110115.16 前三个月分别还款8062.22 7810.28 7558.33剩下20个月还款本金和利息一起51729.75 最后一个月还款本金和利息52089.33问一下 从第四个月开始本金和利息分别是多少
老师您好!请问客户通知我参加的供应商质量要求的培训,产生的差旅费可以做培训费吗?
2季度计提所得税是按6月底的利润计提,还是按企业所得税减去24年的亏损计提
空瓶罐拉去酒厂灌酒的运费计入什么会计科目,印刷行业
(1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。这个运输费和安装费计入使用权资产吗
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。订单是180元,手续费是0.45,实收179.55元,我是小规模,请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
我们房产税土地编号和土地使用税的是一个编号 有遇到这个情况吗
请教个问题,我们公司一个职工,给造的工资表,但是他有自己的公司(他不是法人),开了一张咨询费的发票,这个我可以附在工资表底下,不做应付职工薪酬,直接走管理费用-咨询费吗?这样做税务稽查时是否可以通过?
老师你好,售价包含成本,费用,利润,税金,所以从本质上这些支出都是消费者承担的吗
你好,你卖出的报价如果包括了这些,就是消费者承担。不包的话,除了增值税外,其他的就是你企业承担
老师您好,不包的话,您的意思是亏本销售吗,比如收入100,成本费用税金合计120,那么相当于自己承担了20,您是这个意思吗
你好,是的,你亏本了,就你自己承担
老师你好,就是说增值税跟盈亏没有关系,就是亏损了增值税也是该交税交税,该抵扣抵扣是吧,企业的盈亏只看损益
你好,是的增值税是价外税,不算到盈亏里的