你好,是需要把其他应付款转为实收资本核算的意思?

老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师,19年不知道怎么做了一笔,借:预付账款-房租水电费,贷:其他应付款。这笔账我现在要怎么处理啊?其他应付款是股东,然后转实收资本
我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,,要求资本金一次冲完,房租分摊,下面分录, 借,预付账款-房租18000, 贷,其他应付款-股东18000, 借,其他应付款-股东18000, 贷,实收资本18000 借,管理费用-房租1500, 贷,预付账款-房租1500, 这样对么?
预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的,现在我需要把之前的冲销掉,然后重新做一笔贷方对应公账的分录,冲销分录怎么做?之前是借管理费用,房租,贷方,其他应付款,备用金,
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
老师好,建筑公司有个异地项目,之前办过外经证,以后开票直接复制粘贴之前开过的票可以不
老师,过年期间给员工办公室每人放一份果盘,总金额1000元,这个应该怎么做账?
老师,2026.1.1起新项目中甲供材简易征收的政策取消了,清包工还可以采用简易这个政策文件有没
老师。请问我们公司租用的房屋房产证上面有3个人的名字,那他们开发票给我们是一个人开还是3个人都要开呢
老师,我们要买购物卡给客户,收到了发票是全额全部计入业务招待费就行是么?
公司前面都没有自己的会计,都是代理计帐的,现在老板自己叫了会计,然后我有一点的会计基础,但是对于整个流程还是蒙的,那对于前面代理公司做的帐,要用什么要求呢?
是的,然后预付账款-房租,这笔直接转入管理费用,还是要怎么处理啊?
你好,是需要把其他应付款转为实收资本核算的意思,那账务处理 就是 借:其他应付款,贷:实收资本。 如果取得房租发票了,借:管理费用,贷:预付账款—房租
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢