同学,你好 之后开发票,再确认收入
老师,我们收到一笔两万多的款,我计入了预收账款,他们说后面还有尾款到时在一起开票,这个申报季税要报吗,算无票收入吗
老师,2020年有一笔收款5900,一直挂账,我们不开票了,是转到营业外收入-其他吗?这种情况要申报无票收入吗?
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师,我们有个科研报告费用。18万。付了两次款了15万。对方还没有开票。我一直做的预付账款。我是不是要计入到在建工程了。主要是没收到票。我一直挂到预付的
老师,我想问一下我们对公账户收到两笔装修款合计60万,还有40万没有收到,客户说现在不用给他开发票,等结束之后一次性再开,这个可以吗
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
那他们说的无票收入是什么意思,我这种算吗
同学,你好 你这个不算,无票收入一般是指不开票的收入,以后也不开票
不开票也可以?
同学,你好 嗯嗯,可以的
老师,我的一个公司现在有收入没有成本,她们开票只交了增值税,现在季报要交所得税他们都不愿意,你说我该怎么做呢
同学,你好 需要缴纳的,不缴纳会有滞纳金
现在是想找票来冲,现在我可不可以计入费用,等票
同学,你好 不可以的,这相当于虚构费用
其他老师是这样操作的说年底要冲掉就没事
同学,你好 一般不可以的,这算是虚构
那到底怎样做呢,不缴税
同学,你好 你产生的收入大于成本费用,就需要缴纳税款的,这个避免不了的
那我就多计提些工资?
同学,你好 只要是正当理由,可以多计提
但是没有买社保,这个也是麻烦
同学,你好 所以最好还是正常缴纳