如果是多缴纳的,可以申请退税。

税务局自查要补缴前2年的印花税,会计做账时数据算错了多缴纳了一部分税费,能退回吗?
由于个税更正申报了,有退税,现税务局把个税退回到我们单位账户了,怎么做会计分录?之前发工资时计提了个税,需要冲回么?之前缴纳的个税也需要冲回退回的部分么?
印花税报错忘了修改享受6税2费了,已经扣款。能更正申报吗?会自动退回多缴纳的吗?不退也不影响吧。只要小微企业就享受这个政策的吧
1个是22年初补计提了21年未计提的所得税(接手时前会计未计提 现在补计提 做平) 2个是年中收到税局退回的21年季度报税预缴所得税多缴部分税款 两个都变动了未分配利润数据 所以想问问是不是要在汇算清缴时要做些什么数据调整?怎么做?
老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
个人转个人,个人转公司,公司转个人股权都需要缴纳印花税和个税吗?
对方开给我红字发票了,但是我电子税务局查不到,是什么原因,他发了红字发票,就是查不到
平时每月计提房租费,按月计提,借:制造费用 1000 贷:其他应付款1000 现在收到一年的发票。 红冲11个月的金额 借:制造费用 -11000 贷:其他应付款 -11000 再按发票做一笔蓝字,是否可以?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗我们不是小微企业银行开票是不是不规范啊好像按照规定只能给小微企业开免税发票对吗
老师,我想问一下就是比如1月份1号就交1月的房租,怎么写分录,要不要计入预付账款。
1月申报12月的增值税 进项税是不是在1月份勾选,还是12月勾选
老师好,汽车租赁营业收入10万,成本7万,企业所得税要怎么算呢
项目已结束清算,后期新发生的工程类费用,记到哪个科目?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗
老师,我们单位股东在9月份存入注册资金25万,我交印花税在12月末交还是在下面1月份交
老师,可以给我讲讲怎样操作吗?
去税务局申请退税就可以。