你好 借:固定资产 贷:以前年度损益调整
老师好,前两年我买了几个固定资产设备,当时直接入成本了,金额也不大,都是几万元,现在想把他们做成固定资产,这个怎么做呢?
老师,我们公司之前设备50万已经安装好,账务处理也在固定资产卡片里,现在这个固定资产又加装了一个部件,金额12000,是单独入固定资产吗,还是怎么账务处理
以前年度的购买的设备金额为21008元,入账的时候做成了成本,但是在固定资产这就上又每个月都提了折旧的。现在该怎么处理?
老师好,我单位名下有个固定资产是个几万块钱的车,折旧了两年现在不想折旧了,可以做到成本里吗?
老师,公司有一笔固定资产,是前几年买的,现在要录入资产里,每个月还要折旧,这怎么做啊?总账和固定资产的金额对不上了,计提折旧金额也对不上了,不平衡了,有什么好方法吗?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
要不要更正以前年度的汇算清缴
不需要的,因为你当时没有这个分录啊
好的,那如果调整完之后有利润,今年交企业所得税就可以了是吧。
这个就要看你们今年的生产经营情况了
今年的是有盈利的,只是前两年有亏损,
你好,是的,今年的是有盈利的,只是前两年有亏损,
产生所得税,还是借:所得税费用 贷:应交税费,应交企业所得税
还是说借:以前年度损益调整 贷:应交税费,应交企业所得税
借:所得税费用 贷:应交税费,应交企业所得税 你这个是在预提的啊
好的,谢谢
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还有一个问题,就是折旧从什么时候开始折旧
是你们购买的时候就要计算的
那就要补计提喽,和平时一样的分录对吧
不是的,你之前2年的折旧要补提的
补提的分录怎么做?
借:以前年度损益调整 嗲:累计折旧
好的,谢谢。跨年的损益类都要用以前年度损益调整
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d