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暂估入账冲回之后,录分录之后原材料怎么累加了,不是抵消了吗?

2021-07-11 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 16:04

您好,是抵消了,不是累加

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快账用户9753 追问 2021-07-11 16:05

那我做账的软件怎么累加了

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快账用户9753 追问 2021-07-11 16:06

冲回 借 应付账款 暂估-1000 贷 原材料 数量-1 单价1000

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快账用户9753 追问 2021-07-11 16:06

然后按发票入账 借 原材料1000 贷应付账款1000

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快账用户9753 追问 2021-07-11 16:07

结果数量,总金额都翻倍了

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齐红老师 解答 2021-07-11 16:13

分录做反了,借:原材料(负数) 贷:应付账款暂估(负数)

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快账用户9753 追问 2021-07-11 16:16

你说的是红冲的时候应该这样做吗

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齐红老师 解答 2021-07-11 16:20

是的,红冲的时候按照以上分录写

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您好,是抵消了,不是累加
2021-07-11
您好同学,是负数冲回。
2021-07-11
那你用的时候是放到哪个科目地呢?
2022-01-17
你好,加工行业的还是什么?
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你好,你把你暂估你用和结转的凭证都做红字凭证冲减就可以了。
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