您好,是抵消了,不是累加
请问暂估加工费会计分录是怎么做的,发票来了之后又怎么冲?
之前是石英石暂估入账,借,原材料,贷,应付账款,暂估入账,现在收到票了以后,怎么做账?
暂估入账冲回之后,录分录之后原材料怎么累加了,不是抵消了吗?
我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
老师你好,请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料,但领用的时候,是领了明细,现在来票了冲了之前暂估的按发票入库,感觉之前领了,现在原材料借方还有,还要领用怎么回事,之前领用的也要冲吗?
出售回收的烟箱是否缴纳印花税
老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
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老师股票分割后净资产总额还是不变对吧。?股数变了
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购买办用品、工作服、劳动保护用品,是否缴纳印花税
现在的工作好找吗?就业形势如何
老师,收入占总收入的比重,我们把厂房租赁出去了,我们代收的水,电,取暖费,再给对方开发票的时候,会计计入到其他应付款中了,申报增值税时销售额中含有这部分金额,但是会计账的收入里没有这部分金额,我按照图片划线中的要求,业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢?
资产报废或拍卖处置是否缴纳印花税
老师你好我想问下次月实际用现金发放工资112450,并扣回代扣个人所得税8550。我写的借贷不平到底哪里原因电脑
那我做账的软件怎么累加了
冲回 借 应付账款 暂估-1000 贷 原材料 数量-1 单价1000
然后按发票入账 借 原材料1000 贷应付账款1000
结果数量,总金额都翻倍了
分录做反了,借:原材料(负数) 贷:应付账款暂估(负数)
你说的是红冲的时候应该这样做吗
是的,红冲的时候按照以上分录写