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5.13日收到甲客户餐饮费800元,14月开的发票如何做账?

2021-07-11 22:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-11 22:58

你好,借现金800,贷预收账款800,借预收账款800,贷主营业务收入,应交税费

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你好,借现金800,贷预收账款800,借预收账款800,贷主营业务收入,应交税费
2021-07-11
借销售费用 贷主营业务收入 应交税费 不开发票无票收入
2023-05-04
你好!可以按实际成本结转,税务局问就说是住客房免早的餐费成本
2021-07-02
你好,要属于业务招待费的,这个表示福利费的。你看一下福利费的范围是涵盖生老病死和集团福利的,你这个应该不是福利费的
2021-05-07
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