同学你好 对的 2.是的 不能
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
你好 请问成本核算 要怎么算,有材料成本 有预估的人工成本,需要根本大概的成本报价要怎么做
老师好,问下资产负债表其他应收款是负数,是不是全部调整到其他应付款里面,然后,其他应收款是0,对吗?
老师,销售五金材料开什么项目名称的发票呢
如果借:库存商品 90 应交税费-应交增值税(进项)8.1 贷:应付账款 98.1 借:应收账款109 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项)9 那么完整的结转增值税分录怎么写的
汇算清缴,计入营业外收入的小规模纳税人,也就是小微企业增值税减免政策减免的增值税计入营业外收入了,汇算清缴时填写那个表合理
请问老师,新公司没开过票,要票种核定,在网上核定吗?我现在点击领用发票,单子税务局提示到大厅取票,什么意思
9001认证人员到公司来的车费报销等。计入业务费嘛
两道题,都是不征税处理的问题,为什么一个做错了不做纳税调整,一个作对了需要纳税调整?请老师指教
A105080表中项目里面我看了半天没看到有车辆?辛苦老师告知一下谢谢
代扣代缴为啥不能在申报期之外申报、缴税呢?
是你们应该代扣代缴的 可以视作你们应交的 所以和你们自己的税一样
这个 代扣代缴是按次申报,纳税义务发生时间是 购汇对外支付7天之内 或者 缴税当天。那么如果 20号购汇支付,纳税义务发生时间就是20号,Etax上20号缴税不就行了吗,为什么必须1-15号申报期内申报缴税呢?
这个次月之前申报就行了