同学你好 借,主营业务收入8006.51 贷,本年利润 8006.51 借,本年利润 贷,管理费用52966.96 贷,财务费用11.68
老师,您好。请问财务费用结转到本年利润的时候,正好当月至发生了利息收入,当时记账是借利息收入(红字)借银行存款(蓝字),现在结转到本年利润的分录怎样做?本期发生额是不是为0呢?请老师看看试算平衡中财务费用本期发生额那一项怎样填写?谢谢。
老师 请问我现在做结转成本,不知道怎么计算。 管理费用 52966.96 财务费用11.68 主营业务收入8006.51 . 1.怎么做凭证呢? 2.本年利润是不是从这些数据得出是44972.13 ?
请问如何结转利润? 现在公司主营业务收入是8006.51 管理费用是52966.96 财务费用是11.68 怎么做结转成本 和结转利润 。 新手小白 谢谢 帮我做一下
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
每个月结束,收入费用类的科目(主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、其他业务收入、其他业务支出、管理费用、财务费用等)余额要结转入本年利润,计算本年实现利润情况。年终在正常月度结转的基础上,只要将本年利润转入未分配利润科目、进行利润分配即可。请问老师是必须每个月结转吗?还是年底统一结转,为啥导出来的是没有结转的
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
老师 那你的意思是结转利润就是52966.96+11.68=521978.64 是吗? 为什么我看之前财务是这样做的呢
我们的成本就是管理费用和财务费用
同学你好 那你的意思是结转利润就是52966.96 11.68=521978.64 是吗?——是的; 图片内容不是计提费用的分录么
抱歉老师 是这两张
同学你好,这个是将收入和费用放在一起结转了;上面分录是分开结转的;
那哪个是对的呢? 结转利润到底是多少呢?
同学你好,利润 的最终金额 是收入减掉费用的金额 ;两种方法都是可以的;
但是老师你刚刚不是意思是利润就是52966.96 11.68=521978.64 之前财务是 521978.64-8006.51得出的呀
同学你好,利润 是8006.51减(52966.96%2B 11.68),得出来的是负数;就是说企业 亏损的;