你好 记营业外支出不能税前扣除
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)
请问一下我们码头负担的外包人员的核酸检测费该如何做账?员工只有医院的缴费单据,可以税前列支吗?
老师晚上好,请教一个问题:我们公司是地质勘查设计服务类的公司小规模纳税人,,本公司实际员工申报个税是15个人,缴纳社保费是50个人,,,其余35人没有申报个税也没有发过工资,只是我们公司为了每年报资质挂在公司名下的人员,,,他们给公司挂资质,公司给他们缴纳社保包括个人部分也是公司缴纳,,,想请问老师这些挂资质的人员社保费我们怎么做账,所得税可以税前扣除吗
请问一下:例如我们公司员工点外卖可以报销,我就做的福利费,但是只有支付凭证没有发票,这种填了报销单我也入账了,因为是实际发生的,等到企业所得税汇算清缴的时候,我就会纳税调增,请问这种属于白条入账吗?因为我想的是真实发生的
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
企业所得税汇算清缴时候,之前取得的成本发票偏多,需要调整成本,缴纳企业所得税,这样可以吗
员工出差,请客户吃饭,请客户住宿,容客户礼物,怎么记,都记业务招待费,还是差旅费,出差原因就是陪客户玩的,
老师 财务费用-手续费,利息收入在所得税汇算清缴表纳税调整项目明细表哪里填呢
老师,个体户小规模纳税人购入商品,核定征收的话无论开不开发票出去都不用申报吧?会自动申报?购入发票无论是增值税发票还是普通都没有影响吧?
老师好,我算出来的税比电子税务局多0.03怎么办
老师,您好!申报个税超过5000元,是每个月都缴纳个税吗?
25年拿到中级会计师证书,但证书上批准日期写的2024年,这样子情况,做个税加计扣除是填在25年的还是24年?
老师,想问一下,就是你看这样理解对吗?就是比如我们是挂靠方,被挂靠方给甲方开票,甲方给回款,扣除管理费,税金,剩下的是不是应该是被挂靠方应该转给我们得,我们得给被挂靠方开票?另外,我们要给被挂靠方提供成本票,但是这个票,进项税额是可以抵扣的,所以被挂靠方是不是应该把这笔税款返还给我们?我们提供成本票,成本票的价款由我们承担
你好,请问已计提过了,过账了,结不了账是什么原因?
2024年4月份业务,销售费用10万在5.31号之前没有收到发票,纳税调增,8月份发票收到了,费用是在9月份缴纳企业所得税之前扣除,还是在2025年汇算清缴时扣除