你好 那你们现在就去整理期末数据 比如 7月建账。整理好 6月末所有科目期末数据 来建账。如果试算不平衡 先调整到利润分配去 平衡。 后期查到原因去调整
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
老师,以前没做账,填期初的时候就没得借贷方累计。只填盘点出来的资产和负债之后试算表显示不平衡。怎么办呢?
老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
私车公用可以无偿吗?只报销不收租赁费可以吗
你好,老师,化验室留样的产品计入什么科目,一年之后还会把商品退回来
你好我们2023年收到一笔打款摘要是入股我公司,当时我入账入了实收资本了,现在要进行股权变更税务局说这个人没注册资本让从财务报表去除了
老师,我们是建筑公司,项目主营主要是在甲方的水泥厂区制作安装,有的项目地离的非常近,几个项目又同时开工的,工人之间的调配比较常见,所以劳务这一块成本很多没办法区分出来,都揉在一块的,关于这样的收入成本核算,收入就建一个项目,对应成本也就建一个项目可以吗?
老师利税计算公式是怎么样的
老师,我们是建筑公司,项目主营主要是在甲方的水泥厂区制作安装,有的项目地离的非常近,几个项目又同时开工的,工人之间的调配比较常见,所以劳务这一块成本很多没办法区分出来,都揉在一块的,关于这样的收入成本核算,收入就建一个项目,对应成本也就建一个项目可以吗?
为什么这个结果是错的而我不能改动没有提交啊
老师,请问下,法院查封公司资产,我们要怎么调低应收应付的金额?
请问下, 建筑公司 一般纳税人公司 开居间费 是几个点
请问大额支付需要行号吗