你好,收到一张 建筑服务*安装费发票,是单位建造固定资产发生的支出?
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
老师,我们收到一张 建筑服务*安装费发票,暂时不想结转入成本,应该怎么记分录?
老师,我们是建筑公司,收到别的公司开的安装服务费发票,这个怎么入账,分录怎么写?
老师好,咨询一个问题,我公司收到一笔建筑服务安装费的收入,是对方公司委托我公司进行设备安装的,请问怎么结转收入?按劳务成本吗?
请问建筑企业税务局查到以前年度一张成本发票是虚开发票,要我公司转出,应该如何做会计分录当时的分录是,借:安装成本—吊装费,贷:银行存款
不是,就是一个管道安装工程,我们提供材料,对方出人工,对方给开的建筑服务:安装费
你好,可以先计入工程施工科目核算,取得收入结转到主营业务成本
我们用的小软件,没有工程施工这个科目
你好,那应当增加 工程施工 科目核算才是的