您好,借成本费用,贷应付职工薪酬~工资,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款,应交税费应交个人所得税,银行存款。借成本费用,贷应付职工薪酬~社保公积金,借应付职工薪酬~社保公积金,其他应付款,贷银行存款

老师 请问下计提和发放工资时怎么做分录 需把公积金、社保、个人所得税考虑在内 最好是带上数字 谢谢老师了
老师 计提和发放工资怎么做分录 需涉及社保 公积金 个人所得税
老师您好,请问每月计提工资和发放的时候个人所得税处理的会计分录分别怎么做,谢谢
老师您好,请问一下,社保费计提和缴纳自己计提工资和发放工资的时候这个分录怎么做才是正确的,挂在其他应收款吗谢谢老师细说
老师,我在会计问中看到关于工资、社保、公积金还有个税的计提分录是这样的,请问:①这个是不是先计提,后发工资,再交社保、个税、公积金的分录 ②“上月计提之后,下月先交社保、个税、公积金,后发工资 和“上月计提之后,下月先发工资,后交社保、个税、公积金”的分录是不一样的?如果不一样,分录分别是什么?谢谢
老师您好,我公司有自己研究的一套系统,领导想做无形资产入账。这个我要准备什么材料入账吗?
每月房屋在什么情况下进行摊销呢,会计分录怎么写呢
买进的材料单价1200,可以卖出去开3000单价的发票吗?有什么风险
老师,报过税了,发现有笔费用没做账,是专票,对公户付的款。这怎么做账?
老师,我们是一家旅游代理服务公司,主要是帮旅行社代卖旅游产品及剧场门票,假如我们收到货款50万,其中40万要打给旅行社,剩余10万是我们收取的代理费并且给旅行社开具发票,请问这个账怎么做,增值税报表收入是直接填10万,还是按差额纳税申报
开票时显示 非数电发票试点纳税人,未核定数电发票票种,不允许开票!这是怎么处理呢?要去大厅办理?还是电子税务局就能办?
老师好!公司代收代付,如何做会计分录?
老师 法人名下有两个公司 其中一个公司连续零申报影响了信用等级,法人名下的另一个公司会受牵连吗
老师你看图片,这样做分录是什么意思,整个一年都是这么做的
做线上生意的个体户没有开过进销项发票怎么申报各种税?
老师哪个是计提 哪个是发放啊 混在一起了 看不懂啊
您好,借成本费用是计提,贷银行存款是发放