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老师,6月份应 税务专管员 要求,测试开具了 增值税电子专用发票正数 和 负数(红冲)且金额相等,那么现在填6月增值税申报表的时候应该怎么填呢?

2021-07-12 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 20:42

没有其他的销售额的话,零申报。

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快账用户3889 追问 2021-07-12 20:44

哦 那附表一就不用填任何数据了是吧? 因为正负抵消了,不用体现出 开了正数发票和红字发票是吧?

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齐红老师 解答 2021-07-12 21:01

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3889 追问 2021-07-13 07:45

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:24

不用客气,工作愉快。

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没有其他的销售额的话,零申报。
2021-07-12
你好; 你只有负数发票吗 ?  有正数发票金额吗  
2023-04-04
同学你好 嗯 按照冲减后的收入申报
2022-10-21
你好这个之前普通发票 负数交过税吗,没有就这个专票填写2行普通发票,3万-6万是负数?那不填写,
2021-04-09
你好;负数的话; 你没法 对比成功的;  要去找税务局 大厅报才行 ; 我这边负数都要去大厅的  
2022-07-04
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