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#提问#老师老师本月报废车残值收入800元,没开销售发票,填在未开票里可以吗?本月申报增值税时怎么填报?填在第几行?

2021-07-13 07:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 07:26

你好!一般纳税人一般计税是填写在未开发票里面。13%货物未开发票填写

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齐红老师 解答 2021-07-13 07:27

简易计税 附注1:一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报 (一)计算应纳税额 1.按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1%2B3%)×2% 2.只能开具增值税普通发票 (二)如何报表申报 1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算; 3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1%2B3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。

简易计税
附注1:一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报
(一)计算应纳税额
1.按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1%2B3%)×2%
2.只能开具增值税普通发票
(二)如何报表申报
1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%);
2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算;
3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1%2B3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
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快账用户9394 追问 2021-07-13 13:55

谢谢老师。老师我填完后为什么申报时提示这个是怎么回事?城建税等还没有申报也没填数

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快账用户9394 追问 2021-07-13 13:56

老师,你给看一下申报时提示这个?怎么回事?

老师,你给看一下申报时提示这个?怎么回事?
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快账用户9394 追问 2021-07-13 13:57

我们是押运服务公司,一般纳税人采用简易计税法

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快账用户9394 追问 2021-07-13 13:57

附表一填应该填第12行

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齐红老师 解答 2021-07-13 13:59

你好主表 和附表1 截图,

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快账用户9394 追问 2021-07-13 14:21

我们简易计税是5%,选的是9b 行,服务 不动产和无形资产,那销售资产是不是也应该选第12行带服务字眼的?

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快账用户9394 追问 2021-07-13 14:24

老师你看看

老师你看看
老师你看看
老师你看看
老师你看看
老师你看看
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快账用户9394 追问 2021-07-13 14:24

还有一张

还有一张
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齐红老师 解答 2021-07-13 14:28

你的截图可以清楚一点吗?我什么都看不见。

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快账用户9394 追问 2021-07-13 14:29

老师我看着我填的都对,蹦出我发给你的提示,还有减免表是不是只填本期发生额和本期实际抵扣额7.77就行,减免代码选0001129902还是0001129924

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:35

是0001129924 我查到就是这个,文件,那你按你这个说提示是不是等的,是那你电话问下你税局看啥情况,我这边看不清楚你 截图,不知道有没有问题, 增值税支持其他各项事业其他01129924《财政部  国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》 财税〔2014〕57号第一条 我查到就是这个文件,

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快账用户9394 追问 2021-07-13 14:56

老师为什么776.7元收入未自动计算到主表本月合计数,导致审核不通过?怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-07-13 15:00

你可以再截图么,截图看下可以么

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