你好 没发的发了就平了这科目

老师,公司注销的时候,应付职工薪酬还有贷方余额488.33元,请问要怎么处理
老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
老师,请问一下应付职工薪酬年末贷方有余额会计分录怎么处理
公司要注销但是其他应付款和应付职工薪酬有余额,怎么处理,交税少
公司要注销,应付职工薪酬贷方余额,怎么调账啊,库存现金也没有余额了
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师,如果我不打算发了,那要怎么处理?
你好 不用发的记营业外收入
那就是企业所得税收入纳税调增488.33元,对吗?费用还要调减吗?
你好 营业外收入 是正常交所得税的,不用调整 其他不调整