你好,注销的时候账面只能有货币资金,所有者权益,其他科目的余额必须清零的

老师,公司注销的时候,应付职工薪酬还有贷方余额488.33元,请问要怎么处理
老师,期初数就银行存款和应付职工薪酬有余额,且银行存款期初余额应付职工薪酬期初余额,这样的话,公司年初没有销,也没有进,那就只能计提工资啊,计提工资后,借成本袋应付职工薪酬,资产负债表就不平了
发放上月薪酬的明细账要怎么填?应付职工薪酬在贷方有余额,但借方是应付职工薪酬,贷方有应交税费,其他应收款和银行存款,不知道明细账和余额该怎么填
公司要注销,应付职工薪酬贷方余额,怎么调账啊,库存现金也没有余额了
老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
那这个余额怎么调
你们你还有什么资产,比如其他应收款来支付
都没有了
那你们要有法人还完工资才行