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老师,支付员工垫付的款项,贷:其他应付款一员工对吗?

2021-07-13 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 11:27

同学你好,如果不设其他应付款,可以 用其他应收款的;

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快账用户4875 追问 2021-07-13 11:30

贷其他应收款负数?

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:44

同学你好,员工垫付 的分录是如何做的呢;

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快账用户4875 追问 2021-07-13 11:46

借:库存商品 应交税费一进项 贷:其他应付款一员工

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齐红老师 解答 2021-07-13 11:47

同学你好 支付垫付款 借,其他应付款 贷,银行存款等;

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相关问题讨论
同学你好,如果不设其他应付款,可以 用其他应收款的;
2021-07-13
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
可以。 分录: 报销时:借:管理费用 - 办公费 贷:其他应付款 - 员工垫付 付款时:借:其他应付款 - 员工垫付 贷:银行存款 需附合规发票,按流程审批即可。
2025-07-10
您好,第二步分录: 借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付 是依据权责发生制做的 4.8取得发票冲回分录 借:销售费用—办公费(负) 贷:其他应付款—员工垫付 (负) 再按发票做分录 借:销售费用—办公费 (正) 进项税 (正) 贷:其他应付款—员工垫付 (正)
2024-05-08
你好,可以的,这个其他应收款,其他应付款有余额就表示欠款。
2022-08-18
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