你好按照你们支付的钱计入 固定资产110万去 。到时维修的话 : 借在建工程 贷固定资产 借在建工程-维修费 贷 银行存款 然后 结转:借固定资产 贷在建工程各个明细科目

老师,您好,我们厂买了一个倒闭的厂的废旧设备,实际花费了110万,但是那个厂已经倒闭了,那个老板只愿意开30万的发票,我们买废旧的设备,修好了再重新组装成新的生产设备,这个我们要怎么入账呢
你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
各位老师大家早上好,我们公司的一些织布机都是旧设备,才运来在安装在,然后是老板的朋友他以前厂里的机械,等于送给我们老板了,那么这个该怎么放入账呢,而且这些机械设备还要做为固定资产来入账,参加项目技改投资呢,请各位老师指点一下,重点是发票怎么获取,怎么入账呢,谢谢
老师好!我这里一般纳税人工业企业,还没有开始生产,等于筹建期,已经支付了45万的天然气接口安装费,由于厂房设备都是租赁的我做了长期待摊费用,但是购买了五万多块钱的天然气也收到了专票,是用来给生产用的,但是还没开始生产,我要放在哪里?该怎么做分录?那个45万的接口费做长期待摊对不对?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
企业收到合作社开具的普通发票,进项抵扣直接填列在报表上,还需要在账套中提现这部分进项税额么
请问老师固定资产已经折旧完有好多年的也有才折完的(例如电脑啥的)残值一直在帐上,是否要处理呢?有啥好办法啊
老师 公司10万购买了艺术品陶瓷 用于投资升值 会计分录怎么做
我发现之前走一份报销,三张发票共计236元计入管管理费用福利费,其中有两份发票不合规,一张是合规的,已经跨月了,怎么调账呢
老师,工地上购买搬运车入哪个科目呢
新企业,进项大于销项,应交税费是负数,怎么调整
个人代开的,建筑服务发票,用不用签合同?
这都是商业没有工业吗?我们这是县城工厂比较多
对方代开了劳务报酬发票,我让她去窗口代扣代缴了个税。现在自然人端,显示了这笔明细。我是不是不管就行了,还是要干嘛。
个人借款挂账可以一直在公户存在吗 注销时候查出来补税吗
那110万开不了发票回来波,这个怎么办呢,我们不是凭发票入账吗?
你好 那你就 汇算调整处理就行了。把折旧额 调增 处理