你好先预提一部分成本,等发票来了再冲减了

徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,这季度的利润有点高,因为有部分人工费要付给劳务公司的,还没收到发票,我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本,现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里,现在不知道怎么做分录,还请老师指导一下,还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢?谢谢
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。谢谢!
老师你好,我公司是建筑行业,一般是开票确认收入的,第二季度的利润有点高,实际是没么多利润,因为我们的材料发票是认证抵后才结转材料成本,还有外地预缴的税,所以进项还有好多没认证抵扣就没有做到成本里去,人工费也是,实际已经支付了,还没收到发票,材料款支付的有几百没到成本里,现在在怎么调整这个账才能让利润降低呢,谢谢
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
老师,你好,我们是小规模装修公司,本来客户说第四季度,转款50万需要开票,后来实际到账40万,只要我们开票21万,但是就怕进项不够,很多材料商都在12月开票过来了,来了15万材料发票还有工资也在个税报了12万,这样的话,第四季度利润我们就很奇怪了,就是21万-成本发票15万-工资12万,怎么办呢,亏损不太正常吧,还有老板有6万没冲借支怎么弄
滞纳金分录怎么做的呢
老师您好,请问公司成本不负责,用倒挤核算成本怎么做呀?
老师您好,请问公司采购石油焦,经过工厂高温煅烧成品成煅后焦,这种成本核算怎么做合适吗?领料与产成品入库,销售出库,都怎么取数合适呢?
小规模纳税人开出一张普票但是收款不是对公收款,做账会计科目怎么做,借方写什么
印花税到底是按照占股份额交还是按照股权转让上的金额交啊
老师,我公司员工把车给公司用,然后公司以工资补助形式发给员工,员工的的汽油费、过路费、修理费、可以作为公司的开销税前扣除吗
老师,两个超市之间互相调拨商品,可以给对方开发票吗
老师 我们租赁厂房时 当时直接签了协议 我就在当月 做了分录 借 其他应付款 -辉洁达公司10万 贷 应付账款-辉洁达公司 10万 再12月 公户给转了10万租赁款 但是12月开了5万的租赁发票 还是专票 而且前期 我都每个月分摊了 借 制造费用 管理费用 贷 其他应付款 租赁 现在这个月怎么做账呢 已付款好做 就是那张发票怎么入账呢
老师好,年底封帐需要打那些科目明细附在凭证上面
我公司是运输公司,名下车辆都是挂靠进来的,买车的车款是挂靠方支付的,当时入账的时候是:借:固定资产353982.30,进项税额46017.70,贷:其他应付款-挂靠方40万,累计折旧计入管理费用,现在转让出去了,累计折旧36万,卖了1.8万,我要怎么处理才能平?
人工费和村料费成本是不是都可以计提的
老师计提人工费和材料成村的会计分录要怎么做呢,新手请指导一下,谢谢
借主营业务成本贷预提费用
预提费用是什么科目,之前没用这个科目
放在其他流动负债核算
借:主营业务成本-人工费,贷:应付账款-xx,
暂估这个也是可以的