借应付职工薪酬/福利费 贷银行存款
我问的社保问题,意思就是我们现在有一个总公司,有很多门店,每一个门店是单独核算的,然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保,社保,我们公司是给员工补500,剩下的员工自己出,当时三月到六月的社保。三月到五月,因为六月工资还没发,三月到五月的社保哦,需要那个门店承担的500块钱,门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了,现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上,那我在做账的时候,我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样,我怎么样,让他跟七月的流水一样,那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗,那我直接在七月作为管理费用支出,影响七月的报表。还有个问题,新成立一个有限公司,实际无业务发生需要做税务关联,报税吗?
给员工买的牛奶鸡蛋作为福利怎么做账呢??总共也就五百多块钱
3.案例题:贵州茅台(股票代码600519)2011年3月21日发布的年度财务报告中,在其他应收款科目下所列的前五名客户中,民政部位居第三,欠款500万元这引起了众多网民的关注,纷纷揣测这笔欠款为“买酒钱”。对此,贵州茅台公标题1司发布澄清声明:涉及民政部的其他应收款系公司2010年给玉树灾区的500万元捐款,因为在编制年报时尚未收到民政部接收该笔捐款的发票,所以就将这标题2500万元挂在其他应收款科目下。因此,所谓的500万元欠款实为账灾款发票未标题3到而挂账。而民政部在自查捐款发票寄出情况时,认定已将贵州茅台向玉树捐款标题4的500万元发票寄出,面贵州茅台财务部相关人员也透露,公司已收到捐款发票。贵州茅台作为大型上市公司,因年终暂时未取得捐赠款发票,便简单地将500万元捐款挂在其他应收款科目下,这么做账有点欠妥,一些会计人员表示,如果普通(网站)年终未获得接收单位(民政部)发票,捐赠款项应在年终报告时调到营业外支出科目。这笔账究竟应该怎样做才对呢?它具体涉及哪些科目?是简单地借记“营业外支出”,贷记“银行存款吗?对于贵州茅台的处理以及以上观点你有什么
老师,请问一下,你看图片,是这样的,就是代理记账不是有很多实习生吗?完了这些实习生呢又是极其不稳定的。比如干一个月或者几天就走人的那种,因为年纪小做会计助理又觉得繁琐所以代理记账的实习生的人员流动性特别大,咱们呢又得保证员工的基本安全,实习生呢没买社保,但是咱们公司要求在支付宝买这个保险,这个保险还可以每月续费这种,一年的话100多块钱,一个月也就18块左右不到20,那么实习生呢也能欣然接受,毕竟这个不到20块钱每个月的保险是可以报销的,我就想知道,作为代理记账公司来说,这个每个月给实习生报销的这个不到20的保险费怎么做账,分录怎么写????就是既要提现咱们给支付的,又要提现入账
你好,老师,,我们公司的财务总监,要求我们员工有发票的话,比如装修的发票,比如买电脑的发票,只要公司能用上的发票,鼓励我们拿到公司来报销,我就很奇怪,财务总监是怎么做账的,不要票流和发票流一致的吗(比如,我买了一台空调,4000元,付款人是我个人,发票抬头是公司,然后公司另外给我们个人私账200或者几百元,这种操作我表示看不懂,而且对于销售方,收款的也是个人的款,怎么也可以开出采购方是公司的抬头的,这些是什么操作),我们公司很多人都拿去了,可以得个几百元钱,大家都乐意,我就看不懂,公司的账目是怎么做的呢
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
出口应税报关单确认一定要做么?
老师,您好,我做成本核算,用分配率来算的,但这单价格低的销售猛增,这样买得多做起来没利润,这样我要怎么来核算更好?主营业务收入214万,主营业务成本190多万,这样减费用30万,利润是负数,但这个月销量猛增的,我们要怎么算更合理
出口退税今年第一次申报的是去年12月的进项,今申报批号为1,现在第二次申报,申报批号是1还是2?申报期限是写当月(9月)申报还是写增值税申报期8月?
老师,中级会计有用吗?今天一个小伙伴说,企业老板全看工作经验,跟你 有没有证没关系。初级也可以做财务总监,有中级找不到出纳工作的有的是,感觉自己白考了。
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗
然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
不用计提发福利的时候直接做这个分录就可以了吗
我们是用现金买的
不能直接做借管理费用一福利费,贷现金吗
不能直接做管理费用的,不然应付职工薪酬这个科目怎么用啊?
那我只有一张发票应该附在哪个后面呢?还是说打印两份各附一份
发票附在我说的第一个分录后面。