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老师 我是购买方 收到供应商给我们开具已抵扣的专票 我怎样做账

老师 我是购买方 收到供应商给我们开具已抵扣的专票 我怎样做账
2021-07-14 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 17:09

您好,按发票业务正常入账,金额负数

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快账用户4493 追问 2021-07-14 17:11

不是呀 我以前都是 预付账款

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快账用户4493 追问 2021-07-14 17:11

库存减少 进项税额呢

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快账用户4493 追问 2021-07-14 17:11

我是购买方

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齐红老师 解答 2021-07-14 17:37

您好,是的,但是发票是红字金额

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齐红老师 解答 2021-07-14 17:37

您好,您以前有蓝字发票,现在红字冲回

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您好,按发票业务正常入账,金额负数
2021-07-14
同学你好 对的 是这样的
2023-06-19
作为购买方,如果发现供应商开给自己的专票开错了,可以采取以下措施: 1.联系供应商:首先,可以联系供应商,说明发票开错的情况,并要求供应商重新开具正确的发票。 2.退回发票:如果供应商没有及时发现发票开错,或者无法重新开具正确的发票,可以将收到的错误发票退回给供应商,并要求供应商重新开具正确的发票。 3.财务处理:在账务处理方面,可以将退回的发票做冲销处理,然后根据正确的发票重新进行账务处理
2023-10-25
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
你好,你们单位先开红字,信息表开完了之后给他电子版的和纸质的。
2021-06-07
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