你好同学,你可以按照这个多开的金额材料结算60%人工劳务20%-30%
某企业12月发生如下业务,请编制会计分录:61.收到南方公司投入的原材料400000元,以及新机器一台,价值600000元,材料入库,机器交付使用。62.从银行取得人民币借款1000万元,期限6个月,银行通知款项已经划入银行存款户。63.购入新的、不需安装的机器设备一台,价款800000元,增值税104000元,共计904000元,开出并承兑一张商业承兑汇票交给销货方。64.从光明工厂购入甲材料4000千克,每千克50元,同时购入乙材料6000千克,每千克150元,增值税按买价13%计算,买价及税金已用存款支付,同时用存款支付材料运费56000元,材料未到(运费按重量比例分配)。65.收到光明工厂发来的甲、乙材料验收入库,结转材料实际成本。66.生产A产品领用甲材料200000元,生产B产品领用乙材料650000元,车间一般耗用乙材料50000元,管理部门领用乙材料20000元。67.结转本月生产A产品工人工资80000元,生产B产品工人工资70000元,车间管理人员工资28000元,厂部管理人员工资82000元。68.用银行存款支付展
我们跟甲方签合同含税3795457.36 税金313386.39 收到预付款127971.34 实际发生材料成本127971.34机械112920.8人工费898058.3 如果给对方开127971.34的发票 材料、人工、劳务分别结转多少合适?
47.(10.0分)中兴公司(增值税一般纳税人)2021年5月发生下列部分经济业务,请用借贷记账法编制会计分录,并注明必要的明细科目。(1)5月5日,购入甲材料,增值税专用发票上记载的货款120000元,增值税额为15600元,发生装卸费1400元,全部款项以银行存款支付,材料尚未运到;(2)5月11日,该批甲材料已验收入库,结转其实际采购成本;(3)5月12日,根据合同规定,向东方公司购买乙材料,以银行存款预付货款150000元;(4)5月18日,向东方公司购买的乙材料运到企业并已验收入库,收到对方开来的增值税专用发票,发票注明材料价款120000元,增值税额15600元;(5)5月20日,收到东方公司退回多付的预付货款。要求:3将会计分录答案写在上
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
我们小规模纳税人公司和一个一般纳税人公司长期合作,2024年我公司支出给对方公司各种费用大概二十多万三十万,2025年1月签合同包了对方公司一个100w项目并取得发票。支付的费用又是汇款时对方公司要求打到他们公司好多员工的个人账户,比如劳务费工资借款设备材料等转出,因为单独劳务费工资都几万的就没申报个人所得税系统,也不可能开到单独的发票,因为实际为打给对方公司的,现在年度汇缴,我能不能用这张对方公司开来的100w发票作为支付给对方这些三十多万支的凭证,并做为成本税前抵扣。急,谢谢老师
老师,我今天对了一天Erp系统跟抖店后台数据,发现对不上,我直接拿erp数据做成本可以吗,这样节省很多时间了
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢?
我们充值了抖音平台的预付卡,他们开给我们了不征税的普通发票,我现在是不是这样写分录:借:预付账款——抖音充值卡5000,贷:银行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢
老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
银行账面金额与实际金额不符
请问老师,一个供货商,财务上长期挂账,后问老板知道是他个人已经全部支付。这种怎么写情况说明?
@郭老师 提示残保金截止日期9.30日,公司就2个人,还需要申报残保金吗?
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
会计手工账当中,关于日记账和总分类账及明细账具体怎么操作,需要每个账簿填写本日合理,本月合计以及本年累计吗?请专业老师回答