咨询
Q

老师我们付了一笔款,但是没有取得发票,这是需要暂估费用是不是分两步做分录:1、借:开办费——暂估贷:预付还是应付——暂估款;2、借:应付账款贷:银行存款。是这样吗?

2023-06-30 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 21:03

不需要 借管理费用贷银行存款 汇算清缴没发票调增

头像
快账用户1559 追问 2023-06-30 21:04

但是这样我不好对往来啊

头像
快账用户1559 追问 2023-06-30 21:05

而且这个时候暂估的费用是含税金额

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 21:06

借额管理费用 贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行放款。

头像
快账用户1559 追问 2023-06-30 21:07

那我预付给别人钱就查不到往来了呢

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 21:07

查得到其他应付款给你写了分录了,你看一下的。

头像
快账用户1559 追问 2023-06-30 21:10

老师为什么总其他应付款不用应付账款或是预付账款呢

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 21:48

应付账款或者是预付账款,这个是和你主营相关的,比如你购买货物。

头像
快账用户1559 追问 2023-06-30 22:30

好的,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 22:31

不用客气,早点休息。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不需要 借管理费用贷银行存款 汇算清缴没发票调增
2023-06-30
同学,你好 红冲暂估 借:库存商品  负数 贷:应付账款-暂估   负数
2024-07-14
同学你好,这样也是对的。
2022-12-23
应付账款暂估结转到预付账款里面, 借应付账款暂估 应交税费应交增值税进项 贷预付账款,你的第三个分录写这个。
2022-03-09
同学,你好 现在发票回来了 借:库存商品  负数 贷:应付账款-暂估  负数 借:库存商品 贷:应付账款
2024-07-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×