您好 减免的84.45-28.15=56.3 要填减免税明细表跟主表18栏

老师请问信息服务费收入,申报增值税的时候是属于什么类目,因为我打印增值税缴款凭证的时候显示我申报的是其他现代服务类目,但是我的另外一个公司,也是同样的业务,增值税显示的类目是:咨询服务类 是应该以这个为准吗
老师我们是物业公司,出纳开了水费的发票税率是13%但是报增值税的时候显示这些是按照简易征收征收率是3个点,这是为什么啊
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师,我想问下,因为我7月的时候开了一张负数发票,是冲减去年10月的发票,但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免,所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了,账上就没有需要交的增值税了,但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
这个84.45什么意思啊?我们就是开了张几千块钱的代开专票这个税务怎么来的啊?
请问老师18栏填56.3吗?
18栏填56.3 然后本期就不需要交税 还要填减免税明细表
请问是要填哪个部分啊?
上面增加一行 然后 2 3 4栏都要填写的
我看了下都不属于这些减免税内容啊。我还是没明白为什么会有这个84.45的税额。开票又没超就一张2814.99的专票而且打印出来的时候就交了28.15的增值税现在怎么就有税额了啊?
2栏本期发生额也是填写56.3吗?
我看了减免性质都不是啊。所以前面说了我们不是属于什么减免性质的啊
疫情期间优惠政策没有么?本来是应该3% 疫情期间按1%
懂了。是选这个是吧。我们开的票确实是一个点
是的 就选这个减免优惠政策
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问