您好,是申报错了么?这个?填写错么,你等会电话问下这样是不是需要去大厅,赶紧去税局处理

请问老师,现在我在电子税务局作废了本月申报的增值税申报表以及附加税申报表,也查询到了本月增值税以及附加税未申报。为什么我现在重新填报增值税申报表时,保存,提示数据已申报,不允许保存。是什么原因?
我应交税费(增值税多算)多预提了,现在季度申报表已申报,不能作废修改,要怎么处理?
请问老师我申报增值税报表后进行票表对比了。现在好像提示不能作废重报了。那要怎么办?
老师,增值税申报了但是还没交税,现在要重新申报,要勾选进项发票,申报表已经作废了,怎么撤销统计啊
老师 由于勾选发票最后一步时电脑断网了 当时也没注意到 以为勾选成功了 之后立即进行了增值税报表的填写 表一和表二的数据都手动录入后 进行了申报 申报后提示比对不符 现在的问题是怎样作废增值税申报表 我点作废按钮提示已比对 作废不了 老师 这种情况该怎么解决
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
按你这个提示需要去大厅