同学你好 得去税局申请
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
老师 由于勾选发票最后一步时电脑断网了 当时也没注意到 以为勾选成功了 之后立即进行了增值税报表的填写 表一和表二的数据都手动录入后 进行了申报 申报后提示比对不符 现在的问题是怎样作废增值税申报表 我点作废按钮提示已比对 作废不了 老师 这种情况该怎么解决
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
老师,新公司办营业执照给别人的费用可以记账吗
老师,我问一下,我单位楼下有家店,水电费什么是跟我门核算,我门再统一和自来水公司或电力公司结算开票,那这怎么处理
老师,员工的工资个税还能再两个公司申报吗?
3月份新成立的公司,一直没有报税,打开税务系统没有需要申报的呢,是需要开通税务吗
老师,请教一下,我们跟一个保险的个人代理人合作,这个个人代理人有个企业客户,现在是个人代理人把他企业客户的款以他个人的名义打进我们公司,我们公司的票应该开给谁比较合适呢?谢谢老师。
老师请问:我是一般纳税人今年6月收到一张13%电子普票,现在还可以叫对方红冲换开13%的专票吗?
如果是说当年利润是负数的话,然后所得税汇算的时候,业务招待费超过扣除数的话,用不用给它调增加呀?
营业执照有农副产品销售,可以开蔬菜鸡蛋粮食吗
老师,我们买了原材料大肠,不加工的,卖出去,发票税率多少?
请问档案局,算是事业单位,以前年度设备发票未入账,现补做账和折旧怎么操作?设备已报废