你好 借预付账款 -装修公司10万 贷其他应付款 - B公司 10万
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师你好!我们发生一笔装修费35万,我当时入账是借:长期待摊费用 贷:其他应付款,来票时付款冲减其他应付款,现在装修公司35万元票全部开过来,还有一笔尾款2.5万属于质保金公司需2年后支付,我现在问下最后这笔发票25000元怎么入账尼?
老师,国家给我们公司拨了装修款几百万专款专用,收到款我是这样入账的: 借:银行存款 200万 贷:长期应付款—专项应付款—装修款200万 现在公司零星的采购了些装修用的材料已付款有专票,还预付了部分款给装修公司,这两种情况怎么做会计分录?
你好。老师。请问我公司装修款由b公司代付了10万元,b公司记账借:其他应收款我公司10万,贷:预付装修公司10万,我公司自己也预付了一部分装修款20万,收到了30万发票,我公司收到发票的时候借:长期待摊25万,进项5万 贷:预付装修公司30这样,请问我现在怎么调回来了,发票多了10万应该还给b公司的
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
老师,零食店怎么做账,报税按无票收入吗
老师,我们是外贸企业,进项发票做了退税勾选,但是在出口发票状态查询里没有查到自己勾选的进项发票信息更没显示已稽核和未稽核,
计提工资要+老板给我们交纳的这部份社保费用吗?
个税本期收入可以写 4000 么,实际法人每月收入是 1 万多,是不是 5000 以下都可以报,这样不交个税
我们是运输公司,名下有26两车,但这些车实际是别人买的,挂靠的我们公司名称,入账的时候我做固定资产吗?交通局发放的24万补贴款,要怎么做账。如果我24万发放到个人头上,我又要么怎么做账,补贴款可不可以直接打给个人。
第二点答案为什么是恰当的?组成部分重要性应该用集团项目组确定的500万,而不是组成部分注册会计师确定的400万呀。答案应当是不正确的。
老师好 个体工商户每月申报个税 是在自然人电子税务局吗 能发下步骤吗 自己找不到 多谢您
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
我们公司车辆折旧完,净值还有14000,然后卖了10000万,这个要报营业外收入吗
第三点,不恰当原理是什么?
那请问b公司又怎么调呢?b公司 可以直接按借:长期待摊10 贷:预付装修公司10这样吗?前提是发票是19年的开错了,现在也不能作废了,b公司应该怎么调呢
你好B公司的话 借 预付账款 贷 银行存款 这样挂