您好 计入长期待摊费用一起啊 2年后支付就好了

老师你好!我们发生一笔装修费35万,我当时入账是借:长期待摊费用 贷:其他应付款,来票时付款冲减其他应付款,现在装修公司35万元票全部开过来,还有一笔尾款2.5万属于质保金公司需2年后支付,我现在问下最后这笔发票25000元怎么入账尼?
请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方,2020年12月总包代发20万民工工资,按正常的入账应该:借:成本 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:应收账款。但是当月没有做,到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账,现在应该怎么入账呢?
你好。老师。请问我公司装修款由b公司代付了10万元,b公司记账借:其他应收款我公司10万,贷:预付装修公司10万,我公司自己也预付了一部分装修款20万,收到了30万发票,我公司收到发票的时候借:长期待摊25万,进项5万 贷:预付装修公司30这样,请问我现在怎么调回来了,发票多了10万应该还给b公司的
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
贴现平台 收的信息系统增值服务开的专票 税可以抵扣吗
老师,个税申报增值税,一般纳税人电子税务局报表怎么填
学堂有高级会计的课程吗?
老师,请问一个工程我们是总包,然后又分包出去,我们还需要办理工伤保险,开具农民工专用户吗
老师,请问一下政府会计的财务报表空表有吗?
我公司有一个员工的社保是在四川购买的,清单是四川那边一个公司代买,每个月50服务费,以前四川公司会跟我开两张发票,一张是50的*人力资源服务*人事服务费。一张是实际社保的*人力资源服务*代收代付服务费,现在那边说今年改成服务费部分按6%税率开具“经纪代理服务”和代收代付的社保公积金的部分统一使用收据作为代收代付资金的收款凭证,这个收据不能入账吧?
老师,请问研发企业有什么税收优惠和政府补助款吗?科技园成立的公司
一般纳税人 网络招聘费 的税率是多少
老师,同一个人的其他应收款,和其他应付款,我只做其中一个科目可以吗?
老师 公司买的招待水果开给我们专票了 可以抵扣吗
这个金额已经计入待摊费用里了,关键现在对方发票全部开过来了,这张2.5万的发票需怎么走账
跟长期待摊费用一起入账啊 少支付的金额在其他应付款里面挂账啊
那发票现在怎么处理,有进项税额要抵扣
直接进项税额抵扣就好了啊
税额抵扣怎么做分录尼
借:长期待摊费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款 2.5万挂在其他应付款 后期支付就好了