借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15
本月销项10万元,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,分录怎么做?那位老师给个分录
你好,本月进项30万元,销项15万元,购金税盘及服务费440元,怎么做会计分录,银行已付税
老师:进项税6万元,销项税10万元,应交增值税4万元。那么,整个做账过程分录怎么写啊?
假设一月份销项20万元,进项15万元,相关会计分录怎么写?假设一月份销项15万元,进项20万元,相关分录怎么写?
老师,我当月的进项大于销项,结转销项进项怎么做分录,差额在借方,那科目写什么好
我司24年暂估了材料,但是25年拿回来的是另一种材料,我应该怎么做帐呢?
老师怎么根据税号判断一家企业是不是一般纳税人?快速判断那种的。
老师 折旧 算 本年累计折旧用什么函数 就是比如 一年中有点1.3.6.9 不同月份进来的资产 想要用 公式合计一下 谢谢
您好,老师,餐饮行业有自助餐,正餐,员工餐,招待餐这几类,请问怎么单独核算成本呢
集团财务报表中财务信息审计代表全面审计!然后他是包含审计和审阅么? 不重要的组成部分实施的也可以是审计和审阅么还有特定程序和部分事项审计么
2024年小规模纳税人,季度销售额没超过30万,企业所得税减免缴纳政策
老师,请讲一下汇算清缴退回的预缴税款的账务处理
请问老师,融资担保有限公司的担保费用,开的是金融服务*担保费 税率是免税,请问老师这个担保费是免增值税的么?
老师,麻烦问一下应交税费,未交增值税手工账要怎么登账簿
这个题目中,支付的农产品价款10000元不是价税合计的金额吗?答案怎么没价税分离呢?不是应该按9%的剔除,10%的税率来吗?怎么的进项也要做相应的转出?运费不可正常抵扣吗?
那转出未交贷方的5万怎么转平啊老师
你好,借方余额,表示留底
我知道,那比如下月这个转出未交增值税能做平吗
比如下月销20,进10,怎么做平它
可以了 借应交税费应交增值税销项20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 借应交税费应交增值税转出未交增值税10 贷应交税费应交增值税进项10 借转出未交增值税5 贷未交增值税5
老师,比如我第一次提的问题里,有进项转出2万元,该怎么做分录,麻烦您了…
怎么结转
借应交税费,应交增值税进项转出2 应交税费应交增值税转出未交增值税,2 借应交税费应交增值税转出未交增值税2 贷应交税费,未交增值税2
本月销项10万元,进项转出2万,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,是这样的老师,怎么一块做
我现在光给你写三级科目, 借销项10万, 进项转出2万, 转出未交增值税3 贷进项。15
借应交税费应交增值税销项10 借应交税费应交增值税转出未交增值税5 贷应交税费应交增值税进项15
这是您帮我做的第一个分录,也可以这样合起来吗
不是啊 我都是安你重新提问的回复的 不是连贯的 我结转的都是当月的数据 其他的看你转出未交增值税余额了
借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15
我意思做的这个能按我刚那样合起来做一笔吗
本月销项10万元,进项转出2万,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,是这样的老师,怎么一块做 这个不是 加了一个进项转出啊 肯定不一定
借应交税费应交增值税销项10万 应交税费应交增值税进项转出2万 应交税费应交增值税转出未交增值税3万 贷应交税费应交增值税进项15万, 我不是给你写了吗?只不过是都是三级科目而已。 前面的没有给你写
好的,这个月底必须结转平吗,年底一次转平可以吗
你好,年末月末做都可以自己选择。
那年末和月末分录一样的吧
的是一样的 月末结转的年末就不需要再结转。
好的,那您忙,谢谢了
不用客气 工作愉快