借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15

本月销项10万元,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,分录怎么做?那位老师给个分录
你好,本月进项30万元,销项15万元,购金税盘及服务费440元,怎么做会计分录,银行已付税
老师:进项税6万元,销项税10万元,应交增值税4万元。那么,整个做账过程分录怎么写啊?
假设一月份销项20万元,进项15万元,相关会计分录怎么写?假设一月份销项15万元,进项20万元,相关分录怎么写?
本月销项80万,出口外销40万,认证了170万的进项。分录怎么做?平时进项在应交税费-应交增值税-待认证科目。上个月没有出口,认证和销项相同。就只做了借 应交税费 进项 待应交税费 待认证进项这一个分录。这个月怎么做分录?麻烦带上金额
个税是怎么计算的,有几个档
购买的机器设备没有发票,但是出口报关了,现在报关单要开票,请问买的这个机器可以税务代开发票吗?
收益人的所得税我们能从我们这一方缴纳吗,并出具完税证明
8月9月有个员工忘记申报个税了,怎么办
老师,专款专用的账务怎么处理的呀?
2月的费用发票,可以在11月做账吗?怎么做
存货具体指的哪些?请老师列示
我们是卖矿车和高空车的公司,业务员提了销售单,我们负责审核单价,同时怎么在他提的销售单上做上定金,后期收到了尾款,在这个销售单上在如何做? 一笔销售单,我怎么能知道收没收定金,联查上游吗,两个销售单是同一笔定金的话怎么做
老师好,问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备,我司定期给酒店结算费用,与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么?餐饮或者住宿,会议,电费好像都不合适
打车得过路费开不了,报销是能写明确,用其他的票抵吗?
那转出未交贷方的5万怎么转平啊老师
你好,借方余额,表示留底
我知道,那比如下月这个转出未交增值税能做平吗
比如下月销20,进10,怎么做平它
可以了 借应交税费应交增值税销项20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 借应交税费应交增值税转出未交增值税10 贷应交税费应交增值税进项10 借转出未交增值税5 贷未交增值税5
老师,比如我第一次提的问题里,有进项转出2万元,该怎么做分录,麻烦您了…
怎么结转
借应交税费,应交增值税进项转出2 应交税费应交增值税转出未交增值税,2 借应交税费应交增值税转出未交增值税2 贷应交税费,未交增值税2
本月销项10万元,进项转出2万,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,是这样的老师,怎么一块做
我现在光给你写三级科目, 借销项10万, 进项转出2万, 转出未交增值税3 贷进项。15
借应交税费应交增值税销项10 借应交税费应交增值税转出未交增值税5 贷应交税费应交增值税进项15
这是您帮我做的第一个分录,也可以这样合起来吗
不是啊 我都是安你重新提问的回复的 不是连贯的 我结转的都是当月的数据 其他的看你转出未交增值税余额了
借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15
我意思做的这个能按我刚那样合起来做一笔吗
本月销项10万元,进项转出2万,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,是这样的老师,怎么一块做 这个不是 加了一个进项转出啊 肯定不一定
借应交税费应交增值税销项10万 应交税费应交增值税进项转出2万 应交税费应交增值税转出未交增值税3万 贷应交税费应交增值税进项15万, 我不是给你写了吗?只不过是都是三级科目而已。 前面的没有给你写
好的,这个月底必须结转平吗,年底一次转平可以吗
你好,年末月末做都可以自己选择。
那年末和月末分录一样的吧
的是一样的 月末结转的年末就不需要再结转。
好的,那您忙,谢谢了
不用客气 工作愉快