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本月销项10万元,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,分录怎么做?那位老师给个分录

2021-07-15 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 17:37

借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15

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快账用户3840 追问 2021-07-15 17:38

那转出未交贷方的5万怎么转平啊老师

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齐红老师 解答 2021-07-15 17:42

你好,借方余额,表示留底

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快账用户3840 追问 2021-07-15 17:43

我知道,那比如下月这个转出未交增值税能做平吗

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快账用户3840 追问 2021-07-15 17:44

比如下月销20,进10,怎么做平它

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齐红老师 解答 2021-07-15 17:47

可以了 借应交税费应交增值税销项20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 借应交税费应交增值税转出未交增值税10 贷应交税费应交增值税进项10 借转出未交增值税5 贷未交增值税5

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快账用户3840 追问 2021-07-15 17:52

老师,比如我第一次提的问题里,有进项转出2万元,该怎么做分录,麻烦您了…

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快账用户3840 追问 2021-07-15 17:52

怎么结转

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齐红老师 解答 2021-07-15 17:55

借应交税费,应交增值税进项转出2 应交税费应交增值税转出未交增值税,2 借应交税费应交增值税转出未交增值税2 贷应交税费,未交增值税2

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快账用户3840 追问 2021-07-15 17:56

本月销项10万元,进项转出2万,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,是这样的老师,怎么一块做

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:00

我现在光给你写三级科目, 借销项10万, 进项转出2万, 转出未交增值税3 贷进项。15

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:04

借应交税费应交增值税销项10 借应交税费应交增值税转出未交增值税5 贷应交税费应交增值税进项15

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:04

这是您帮我做的第一个分录,也可以这样合起来吗

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:08

不是啊 我都是安你重新提问的回复的 不是连贯的 我结转的都是当月的数据 其他的看你转出未交增值税余额了

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:13

借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:14

我意思做的这个能按我刚那样合起来做一笔吗

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:16

本月销项10万元,进项转出2万,进项15万元,怎么把进项和销项科目转平,是这样的老师,怎么一块做 这个不是 加了一个进项转出啊 肯定不一定

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:17

借应交税费应交增值税销项10万 应交税费应交增值税进项转出2万 应交税费应交增值税转出未交增值税3万 贷应交税费应交增值税进项15万, 我不是给你写了吗?只不过是都是三级科目而已。 前面的没有给你写

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:18

好的,这个月底必须结转平吗,年底一次转平可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:21

你好,年末月末做都可以自己选择。

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:32

那年末和月末分录一样的吧

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:40

的是一样的 月末结转的年末就不需要再结转。

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快账用户3840 追问 2021-07-15 18:47

好的,那您忙,谢谢了

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齐红老师 解答 2021-07-15 18:50

不用客气 工作愉快

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借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税15 贷应交税费应交增值税进项15
2021-07-15
你好 假设一月份销项20万元,进项15万元 借:应交税费—应交增值税(销项税额)20万, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)15万, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5万 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5万, 贷:应交税费—未交增值税5万 假设一月份销项15万元,进项20万元 借:应交税费—应交增值税(销项税额)15万, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)20万
2022-03-21
您好, 借:应交税费——未交增值税 5 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5 以下是税法书上写的分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-10-03
借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税6 贷应交税费应交增值税进项6 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,4 贷应交税费,未交增值税4
2022-01-03
你好,是做440的费用分录? 本月进项30万元,销项15万元,根据你这个描述,不需要 缴纳增值税啊 
2021-07-29
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