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老师:进项税6万元,销项税10万元,应交增值税4万元。那么,整个做账过程分录怎么写啊?

2022-01-03 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 17:34

借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 借应交税费应交增值税转出未交增值税6 贷应交税费应交增值税进项6 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,4 贷应交税费,未交增值税4

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2022-01-03
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
 你好 ;      按照里面的 要求来做 ;   
2022-07-05
你好这个做借进项税额-0.6万,贷-其他应付款-10万 贷以前年度损益调整9.4万,结转以前年度损益调整,借以前年度损益调整,9.4万贷未分配利润,9.4万
2021-06-30
不用做账,进项大于销项,形成留抵
2024-03-01
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