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老师,6月开票,已网上申报跨地预缴,未交税,本月申报增值税附表怎么填列?需要填抵减税额不?

2021-07-15 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 19:04

您好 没有预交 本期应该按照发票开具金额申报缴纳

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快账用户2015 追问 2021-07-15 19:14

老师,可以跨项目抵减吗?

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齐红老师 解答 2021-07-15 19:16

申报增值税的时候可以跨项目抵减

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您好 没有预交 本期应该按照发票开具金额申报缴纳
2021-07-15
您好,首先应该在附表四本期实际抵减一栏填上预缴的数,然后主表28行应该是自己带过来,如果没有就手填进去
2020-09-11
你好,需要填写的饿,可以抵税原来缴纳的税款
2019-08-09
增值税申报表预交的税款如果当期不抵扣是不需要填写的 但是 增值税是需要照常申报的 因为属于核定的按期应该申报的税种
2022-11-24
你好本期实际抵减税额 不用填写交税填写进去,附加税为0 申报
2021-05-11
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