小规模纳税人未达起征点减免的增值税,您参考如下账务处理: 情况一:执行小企业会计准则、企业会计制度: 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入 情况二:执行企业会计准则: 借:应交税费—应交增值税 贷:其他收益

老师您好!请问小规模纳税人季度未达起征点减免的增值税及附加税分录怎么写
小规模企业季度未达起征点免增值税,怎么做分录?
小规模企业销售额季度未达起征点,增值税享受1%的政策,纳税减免申报表怎么填写?
小规模企业,增值税未达起征额,减免部分的增值税怎么做分录?
老师小规模纳税人季度未达起征点,那么月终了时销售收入怎么做分录,到季度未达起征点减免时又怎么做
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
小企业会计的 ,要是跨年度没这样做涉及补税和滞纳金吗
应该涉及,具体可以与当地税务机关确认
老师 免征增值税后,附加税不用账务处理了吧
老师 免征增值税后,附加税不用账务处理了吧 是的
老师,上季度免征增值税没有转到营业外收入,下季度可以转吗?还是年底转呢?
下季度可以转的啊
谢谢老师,再请教下收到个体户开错的普通发票已经入账,怎么处理呢?
跨年的和跨月的
对方不开具红冲发票