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老师整个增值税处理分录发我一下?谢谢

2021-07-16 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-16 10:40

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户9012 追问 2021-07-16 10:44

老师,例如会存在之前记在待抵扣进项税科目的后期是没做转出处理的,导致现在有余额,怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-07-16 10:46

是什么原因做到了待抵扣里面。

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快账用户9012 追问 2021-07-16 10:48

收到还没勾选抵扣吧!后来勾选抵扣了也没做任何处理,就直接做借应交税费-已交税费,贷银行存款。现在导致应交税费一级科目余额是对的,但是下面的二级科目三级科目很多有余额,如何处理

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齐红老师 解答 2021-07-16 10:50

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待抵扣。

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快账用户9012 追问 2021-07-16 10:52

这个问题是之前会计一直都没做的,我是要一次性调过来吗

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齐红老师 解答 2021-07-16 10:53

你好 是的 一次调整过来的。

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快账用户9012 追问 2021-07-16 11:00

但是2020年初有余额的怎么调?不是我做的都不知道为啥有余额

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:03

不管是哪一年的,都在这月做分录就可以啊,不涉及到损益的,直接用这些科目来调整。

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快账用户9012 追问 2021-07-16 11:05

我现在不知怎么入手没思路

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:06

金额是多少?你先把余额结转完了。

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:06

然后待抵扣剩下多少?你确定是在哪一个月认证的吗?

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快账用户9012 追问 2021-07-16 11:08

我只能确定今年的肯定是认证抵扣了,至于2019年那些又不是我做的,我就不确定了。因此不好把之前的也调吧

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:10

之前的,那我们也没法调整,需要你核对一下。

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快账用户9012 追问 2021-07-16 11:12

都不是我负责的东西我懒得去调调错了 还要我负责不久麻烦了吗?进项税借方余额十几万 吓死人 不知咋整的

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:14

这我们没法给你建议不修改吧,你账上难看 修改吧,你又找不出什么原因来不是

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快账用户9012 追问 2021-07-16 11:20

2019年的单据在我这可以查 但是2018之前的就没。要看单据才可以确定是否属实 才敢调吧

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:23

账本不都是保存30年吗? 怎么会没有

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快账用户9012 追问 2021-07-16 11:25

在公司 不在我这

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:25

你就先不要处理了。

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齐红老师 解答 2021-07-30 14:46

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-07-16
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-06-10
您好,借银行存款贷进项税额转出。
2022-05-05
你这里就是一个科目用错了,直接 调整 借,在建工程30000 贷,以前年度损益调整 30000 借,以前年度损益调整 7500 贷,应交税费 所得税 7500 借,利润 分配 未分配利润 2250-225 盈余公积 225 贷,以前年度损益调整 2250
2021-08-10
你好需要计算做好了给你
2021-08-06
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