你好这个按你们实际可以,借xx费用 贷银行就可以,
老师,我们公司买了辆货车,4s店仅开的货车价款发票,支付给4s店的款里有上牌费和车辆检测费,他们去代办的,这两个费用的发票是另两家开具的,这个怎么做分录,就是我们付出去的钱和开票过来的抬头不一样了。
京东购物对公支付的抬头和订单里第3方店铺开具发票的抬头不一致,怎么做账?
老师,我想请教一个问题,就是做账的时候发现付款抬头和对方给我们公司的开票抬头不一致,这种情况怎么处理呢
老师您好,有一笔8600的支出,老板自己先现金付款了,开了公司抬头的发票,我们财务经理说让给老板对公转账报销,不用现金支付,那这样发票上的付款方和银行显示的付款方就不一致了,还需要做什么补充说明之类的吗?
就是我们公司打款打第三方支付平台 然后扣款又是另外一个公司开进来的发票,这个怎么做账?就是银行打出去的钱跟开进来的发票抬头是不一样的
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
不影响,有京东交易回单可以
不涉及往来科目的意思是吗?
是的这个是不涉及往来,没有下次交易吧?