同学,3%申报,在16栏有个减征额填写2%

小规模企业,疫情期间开票税率1%,那么填报增值税时有一个叫增值税减免申报明细表的要选择那个:对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?
我这个增值税申报表,第一项小规模不是减按1%来征收的,怎么我这里还是按3%来征的税,哪里还要操作一下吗?
老师你好!小规模企业,做无票收入的话,增值税是按1%征收吗?为啥我找不到纳税申报表有1%这一项的?
老师,小规模纳税人现在是减按1%征收增值税,如果开含税金额为10万的发票,那报申报表的时候,收入填好多呀?
老师,我是小规模企业,今年减按1%征收的,本月我有含税金额2400元开了票,另5000元收入未开票。请问这5000的收入要在增值税申报表里填吗?填的话填 第几栏呢?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
不太懂哦。比如含税收入是10300,确认的收入是10000吗?然后在16栏填写200吗?
同学,申报表是3%这一栏,10000*3%,第16栏是10000*2%
做分录是,销项税额确认为300吗? 然后未达起征点,300的销项税挂账营业外收入—政府补助300,是吗?
销项税就是直接1%,你看开票上的税额
那含税收入是10300,那确认的收入是10300/1.01吗?
是的,同学,这个你开票上左边是不含税额,右边是税额,下面是价税合计
好的,谢谢老师!老师,如果是去税局代开10300,然后也是收了客户10300,但是税局开票的金额是10300,没有显示税额,即价税合计也是10300。那我们的收入是填写10300还是填写10300/1.01?
那我们的收入是填写10300还是填写10300/1.01?10300/1.01