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老师你好!小规模企业,做无票收入的话,增值税是按1%征收吗?为啥我找不到纳税申报表有1%这一项的?

2021-07-17 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-17 11:06

同学,3%申报,在16栏有个减征额填写2%

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快账用户9862 追问 2021-07-17 11:11

不太懂哦。比如含税收入是10300,确认的收入是10000吗?然后在16栏填写200吗?

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齐红老师 解答 2021-07-17 11:13

同学,申报表是3%这一栏,10000*3%,第16栏是10000*2%

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快账用户9862 追问 2021-07-17 11:16

做分录是,销项税额确认为300吗? 然后未达起征点,300的销项税挂账营业外收入—政府补助300,是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-17 11:18

销项税就是直接1%,你看开票上的税额

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快账用户9862 追问 2021-07-17 11:21

那含税收入是10300,那确认的收入是10300/1.01吗?

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齐红老师 解答 2021-07-17 11:23

是的,同学,这个你开票上左边是不含税额,右边是税额,下面是价税合计

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快账用户9862 追问 2021-07-17 11:35

好的,谢谢老师!老师,如果是去税局代开10300,然后也是收了客户10300,但是税局开票的金额是10300,没有显示税额,即价税合计也是10300。那我们的收入是填写10300还是填写10300/1.01?

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齐红老师 解答 2021-07-17 11:39

那我们的收入是填写10300还是填写10300/1.01?10300/1.01

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