你好 家具做固定资产,之后按5年折旧,借管理费用 贷累计折旧,实务中一般就按发票日期做,当现在购入的

已经过了装修的开办期,快两年,前期装修的装修买家具的票没有挂账,现在票回来了怎么入账
老师,我们酒店在2019年上半年就装修完了,但是2021年还陆续收到前期装修的发票,通过核实,是前期未入账的,现在这笔费用还可以计入长期待摊费用—装修费吗?外账哈!
老师我是5月份开的新公司,现在装修发票都没回来,20号开始营业有销售了,这个前期的装修费进不进账啊,钱已经付了,还有很多没发票的费用,
1、收到政府补贴的装修款(补贴也还未收完,装修发票23年还有,然后23年也还在付装修款) 目前22年的账是这样做的,借:银行存款,贷:其他应付款,然后收到装修发票记:借:长期待摊费用,贷:应付账款,付装修费:借:应付账款,贷:银行存款,然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减,22年却没有分摊长期待摊费用,请问下接下来的账怎么做???装修发票还没来齐,22年和23年分别怎么摊销? 2、另一家:还在装修,已收到政府补的装修款,但是已开销售发票了,这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账?
老师,21年的装修办公室发票,今年才开回来,办公室地址已经搬了,怎么入账啊
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
但是是大规模的
这个不是家具么,你说是装修和家具一起的?装修这个金额多大?
一百多万,
现在光是采买的票
这个装修做长期待摊费用,你们这个是租的场地么,还是这个自建房子或者是购买房子 装修?
租的,房子,因为开业的时候什么都没有,都不知道买了多少东西,这些家具也没有发票,现在说是开发票,怎么入账
家具做固定资产,这个装修做长期待摊费用,几时装修好的?
前面付的钱,去年5月装修好的,
那这个按正规是补上,摊销,这个装修好次月开始摊销,借以前年度损益调整,贷长期待摊费用,借未分配利润,贷以前年度损益调整,今年部分做借管理费用 长期待摊费用,按这个总的金额/剩下租期 ,算出来每个月摊销额,