亲:按照出纳流水,发票整理账务就衔接上了
老师,假定餐饮店每个月收入和成本费用做得都没问题,账面上显示有利润,股东们想每个月都能将账面上的利润都分掉。理论上是没问题的,但是实际上会越来越没钱分,这是为什么?我之前请教一个老师,他说可能是经营资产占用资金,后来我想问他能具体解释一下这句话吗,就没有回我了,但我现在有点急,想知道原因,求解答,谢谢!
11月我做完会计分录后货币资金跟出纳登记的货币资金对不了?出纳把银行和现金混一起了,有1笔款,上个月其他应付款应该是106722.00元,但出纳直接银行转款了114074.00,这个应该怎么修改过来?
老师,我想问问出纳的帐怎么对?上月份资金跟这月资金之间怎么个关系,应收应付利润,费用怎么加减
老师,怎么把出纳的上月资金跟这月资金对起来,应收应付利润费用,跟这两个资金之间有什么关系?能不能详细说一下,万分谢谢
老师,我在填上市公司与子公司之间的资金往来,,请问,以下各项之间有什么关系呢?我不到怎么填这个表格。请问我圈出来的1.2.3对于应收股利和应收利息分别指的什么意思呢?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
不知道,出纳上月资金跟这月资金跟会计手里的应收应付利润费用之间什么关系
亲:一笔一笔的沟流水和会计的帐核对
我是说对好了,应收应付利润费用,怎么算金额对不对
亲:应付应收跟客户和供应商对账,利润=收入-成本-费用