亲:按照出纳流水,发票整理账务就衔接上了
老师,假定餐饮店每个月收入和成本费用做得都没问题,账面上显示有利润,股东们想每个月都能将账面上的利润都分掉。理论上是没问题的,但是实际上会越来越没钱分,这是为什么?我之前请教一个老师,他说可能是经营资产占用资金,后来我想问他能具体解释一下这句话吗,就没有回我了,但我现在有点急,想知道原因,求解答,谢谢!
11月我做完会计分录后货币资金跟出纳登记的货币资金对不了?出纳把银行和现金混一起了,有1笔款,上个月其他应付款应该是106722.00元,但出纳直接银行转款了114074.00,这个应该怎么修改过来?
老师,我想问问出纳的帐怎么对?上月份资金跟这月资金之间怎么个关系,应收应付利润,费用怎么加减
老师,怎么把出纳的上月资金跟这月资金对起来,应收应付利润费用,跟这两个资金之间有什么关系?能不能详细说一下,万分谢谢
老师,我在填上市公司与子公司之间的资金往来,,请问,以下各项之间有什么关系呢?我不到怎么填这个表格。请问我圈出来的1.2.3对于应收股利和应收利息分别指的什么意思呢?
老师,公司有几个员工社保公积金,在5月份被我误转出到b公司,然后5月的费用只能在b公司缴纳,费用是从a公司转到b公司去缴纳的,这几个员工的工资是在a公司发放,请问这个怎么做账,B公司本身没有收入
事业单位会计(8)发放上月工资,应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。款项全部通过单位零余额账户。(上月代扣本交)(25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元,事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。(26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
老师你好!代开发票材料发票,需要交增值税吗?
老师,我想问一下,电子发票额度用完了申请,下月会自动生成额度吗
全电发票按步骤进行也练习不了
请问:公司在未交增值税科目下,几年前就一直遗留有4602的余额,这个应该怎么处理?谢谢
请问老师,收到区慈善会代付的捐赠款需要缴纳企业所得税吗?政府补助款呢?
请问老师,面试生产水箱水泵的企业的总账会计需要注意什么?涉及
老师,四月份销售的货已经开了专票,但五月份退货,也做了退货单,但五月份忘了做发票退货红冲了,现在该怎么处理?
老师,个税不计提没关系吧
不知道,出纳上月资金跟这月资金跟会计手里的应收应付利润费用之间什么关系
亲:一笔一笔的沟流水和会计的帐核对
我是说对好了,应收应付利润费用,怎么算金额对不对
亲:应付应收跟客户和供应商对账,利润=收入-成本-费用