你好 实际消费了不做预收 直接做收入 不合理

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
酒店行业,收到的营业额30万,开出去发票就20万,那我每个月都做预收吗?这样合理吗,按照开票确认的收入,而不是真实的酒店系统营业额。
查账征收:例如某酒店是查账征收,因为是外资企业,严格遵守税法,开票收入和未开票收入都合并为收入额申报给税务局。当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。准备次月申报营业额100万,营业税5万。这时来一个客户,问能不能多开一万元。对于酒店来说,多开一万元发票,把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,税交的都是一样多,那就开呗。 疑问:这个客户多开一万元发票,当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。为什么可以把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,我的理解应该是客户多开票的话,当月应该是开票收入71万,未开票收入30万。总计准备次月申报营业额101万,营业税50500元对吧?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
你好,现在有个问题!我们这边是全盘账,也只有一套账,但是因为业务原因,比如说当月的收入,跨年跨月开票的都有,所以按照每个月开票收入申报增值税就有点不好区分 所以,我们每个月都按照当月的主营业务收入申报税,比如说7月份开票收入自动弹出来50万,实际7月账面主营业务收入80万,我就会把30万计入未开票收入里面。每个月都是这样,按照实际账面主营业务收入申报税费,这样合理吗?
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之前没建账,下月初建账,店铺会有上月已发货,没回款的商品,也没确认收入,期初数据用不用把那些发货没回款的弄到发出商品科目里呀?等收款了结转成本时,从发出商品里结转?
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意思就是还是按照系统来做对吧,
对的 充值没有消费的可以做预收账款