同学你好,这个是要调到一个科目 么,比如用其他应收款或用其他应付款?
老师你好,我集团公司内部往来,收款,付款,全在贷方,其他应收款_单位A,其他应付款_单位A,怎么把帐冲平帐
老师,我们集团内部公司,我们在我们内部公司单位买了辆车,没有付款,内部挂帐,然后我们内部单位只有贷方其他应付款,和贷方应收账款,我挂其他应付合适还是其他应收合适
老师你好:押金收据原来是a单位,现在转到b单位,会计分录是其他应付款a,其他应付款b可以吗?还是要根据押金单退回a单位,再由B转进来
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
你好,老师,个人往a公司打了500块钱的报名费,然后a公司代收,a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目,我能对冲给他冲平吗?
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
两个科目,冲败
两个科目,冲平帐
互相抵少掉540万
同学你好,比如其他应收贷方100,其他应付贷方也是100,现在都用其他应付 借,其他应收款100 贷,其他应付款100
其他应付款100万,本来贷方有100万,现在贷又100万,变成其他应付款200万了
只冲平了其他应收款100万
同学你好,其他应收的贷方就是其他应付款的;
其他应付200万,然后怎么冲
同学你好,其他应付200万,然后怎么冲——这个将来是要将款项还给对方才能冲减的;
我收到100万,我付出100万,冲平
但全在贷方
同学你好,您 现在其他应收款余额是多少,在哪方;其他应付余额是多少,在哪方;最终要调整到哪个科目 ,是用其他应收还是其他应付中
其他应收款540万,其他应付款654万
同学你好 其他应收款540万,其他应付款654万——这个余额方向是在哪方,贷方还是借方;要调整到哪个科目 ;