你好 暂估费用在当期放着 是
老师,单位的房租以前每个月我付款对方给开发票一直很正常的做账,但是这个月开始由于与房东有点小纠纷我也没付款他也没给我开票,那这个房租费用我怎么做账呀,做预提费用吗?
你好。我现在是有这样一个问题,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常计提了,做进费用中,挂了应付账款。现在房东已经免了一部分疫情期间的房租,还有一部分由于房东那边消防问题,这部分租金也不要了。那房东不要的这两部分租金,我该怎么做账务处理。
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
请问一下老师,办公室租赁费由于各种原因从2024年1月到3月一直没有支付给对方,以前是每个月对方开票,我们每个月支付的,领导跟对方协商过过阵子在一起或者陆续给对方补齐,对方暂且没有给我发票,等我们确定支付她在开票,请问一下:这种情况我需要每个月计提房租吗,需要对方按时每个月给我发票,然后我在做计提,计入费用和其他应付款,还是没有付房租这几个月我不做费用,等我我们确定可以支付让对方给我们开票,在一次性做这几个月的租金啊
公司注册资本1000万,已完成实缴,后面发现经营过程中,公司账户上的钱太多,能否通过减资到100万,把多实缴900万退回股东呢?
老师,想问下,社保及公积金都要计提吗?我都没有计提过也
我司要实缴,要怎么做?
上月原分录为借存货药品款5040,贷银行存款5040,实际这笔是耗材款,故冲销原分录,上月已结转成本,更正后分录为借存货耗材款5040,贷银行存款5040,更正后的分录本月需要结转到成本里面吗,会不会跟上个月有冲突
申报残保金后分录怎么做,需要就计提?
小规模纳税人,股东转让后,账上原股东实缴实收资本10万怎么处理,怎么做账呢
老师请问,出差补贴入什么科目,需要合并进工资里面一起申报个税吗?
你好,我公司门窗项目工程款的延期付款利息要给对方开发票,工程款是9的税率,延期付款利息发票也能开9的税率的发票是不?
老师,半年度,钢结构制造公司,财务总结怎么写
火车票退票手续费可以抵扣进项吗?
那这个怎么做分录呀
你好 比如 :借管理费用-租赁费 贷其他应付款