你好 那你就 看看具体是什么方面的贷款。 银行贷款吗 ? 你还款怎么处理分录的

老师好,公司建账前,有些款是向法人借的,建账时,也没有给会计说过,会计不知道,现在,要给法人还款,我如何做账务处理,后期还款做,借其他应付款,贷银行存款。关键之前没有挂账,之前怎么补做会计分录
老师单位之前没有进账,现在开始建账贷款是在建账之前贷的,也都每月按时还款,我现在进账应该怎么处理这样的贷款
公司以前没有建过账,新建账,之前贷款买了一辆办公用车跟两间商铺,每个月还贷款,还了一年多,车跟商铺做固定资产,以前已经还掉的贷款现在怎么做账
老师,公司2012年之前有预收账款贷方余额一直挂账,我现在应该怎么处理?应该如何进行调账?
公司今年才开始建帐,之前有笔贷款这个月还的,之前没做帐,现在该怎么做账
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?
老师,那所有的分录我都应该怎么做呀?老师,你帮我列个分录呗,就是老板充发票充19万,这个季度这个季度账还没做呢,然后他就充19万,上个季度的账我都已经做完了,税也报了,也确认收入了,他这个月发票他给开个负数,然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了,我该咋做账啊?账务流程老师,你给我列示一下
老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费,能入账检测费吗
老师您好 透明胶税收编码是什么?
那意思是只计提4800工资就可以了,请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗,但我已经按5000计提也申报工资了
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
年利税如何计算?谢谢
老师,我公司收到其他公司的款项,附言投资款,应该咋记
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
是银行贷款 之前没做凭证
是按着从银行贷出来的钱入账还是按着实际数入账
你好 按照实际来 做账 。 补做 贷款回来的分录才行的
比如说我贷款10万把这些全部入到短期借款里面,之前还的那些本金和利息我要怎么入账
你好 借财务费用贷应付利息 ; 借短期借款 应付利息贷银行存款
那贷款的10万本金怎么做凭证,贷短期借款,借方做什么,我是新建账套,借方不能做银行存款,应该做什么
你好 借银行存款贷短期借款 ; 那你们原来没有录入 你们 试算平衡都应该不平衡的哦
好的老师
没事的; 希望能帮到你